老师,账面上往来款、“其他应收,其他应付款”科目名下挂了几十万,对方提供不了发票,现在要怎么处理?税务局查账会不会要求补税?
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2020-03-30
对方总公司预先转了400万进来,说的是在以后慢慢给他们分公司开票抵销这笔欠款。最开始做的分录是: 借 银行400万 贷 其他应付款-某某公司。 在给他们分公司开票时候做的分录:借 其他应付--某某公司 贷 主营收入 贷 应交税金。 那么,主要问题就在。给他们总公司在开票时候。可不可以也用“其他应付款”来抵之前那笔预收款呢?
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2019-03-19
上月收到一张税控盘续费的发票,以为是法人代付款,分录做了借:应交税费–减免税金 280元,贷:其他应付款–法人名字 280元 这月发现不是法人代付款,是员工垫付的,然后也在公账给员工报销了这笔费用,请问这月会计凭证该如何处理?
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2020-02-20
被挂靠方收到工程款,借银行 贷其他应付款、应交税费,被挂靠方收取的管理费要怎么写分录? 老师
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2016-12-12
公司是物流公司,以司机的名义贷款买车,我们跟司机说车款是140000,司机付首付70000给到我司,剩余70000直接金融贷款给4s店(我们实际购车价是108500,相当于我们再付供应商38500元,)我们提供给司机路线,司机帮我司拉货,每个月结算运费,比如该月司机运费有10000元,我们就打10000,相当于4000是司机的按揭贷款,请问我们该怎么平挂司机名下其他应付款账,三年后车无偿过户给司机,这又怎么做账
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2020-05-21
老师,我们公司有一个员工属于总公司的员工,但是他的报销款都是走我们公司报销的。以前都是挂其他应付款-员工名 科目下,它实际付是公户转给法人,然后法人付给该员工的。那支付的分录怎么做?
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2019-06-14
刚接手了一个企业,它从2014一直零报税,现在刚名字换了,信息还是原来的信息,问题是有存货100多万,是食品,但过期了,待摊费用66万其他应付款100多万,我不知怎么处理
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2017-12-30
你好,我想请教您一些问题,我们公司现在要注销,因为公司是认缴资本,所以之前所有的费用都挂在了其他应付款款账上,现在其他应付款能转实收资本吗?转的话要什么程序?
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2019-05-29
当时的会计师这么记账的,现在应该怎么调,其他应付款-社保少计提了
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2017-07-12
小规模企业 18年年底结转其他应付款 本来是58960 写成58760 这19年登账 咋登 做19年的分录 这200咋补
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2019-04-01
之前支付给员工的社保和公积金 都是通过股东的账户支付的 借:其他应付款-社保 贷:其他应付款-李某股东 现在 改为现金支付了 那之前的股东账户贷方余额 要怎么办?
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2017-03-07
请问老师,作凭证时工资中代扣个人公积金和社保,是否可以放到其他应付款科目
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2016-11-16
老师 前期我们没有收入 从老板的卡里支取了60000过来 开了张收据 这个做备用金吗? 借:现金 贷:其他应付款 这样吗
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2018-11-30
集团下发了一份文件要求虚增营收整改,要求把挂靠车的营收改为放入“其他应付款”,已经开了营收发票,现在如果不入收入的话,那开发票的营收还要不要给它计税和缴税
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2017-08-25
老师辛苦了。 有个这样的问题,房租和水电费因为以前的人员弄的很乱,没有区分开房租与水电,弄的现在无法核算清楚房租,但是通过表格最后以一个节点计算出区分金额。现在的情况是 其他应付款多了8000多,这个就是电费,现在我要把这八千多其他应付款转入费用电费中,如何转移过去。我之前做的是借应付,贷费用,但是这样是同时减少。我希望的是减少应付,增加费用。望老师解答。
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2020-05-21
老师好,我公司还在筹建期,老板买土地花了600万,找了一个合作伙伴,把土地作价980万,对方出资588万购买我60%股权,还没有做股权变更,我把对方投入588万计入“其他应付款”,老板又把这588万转入他个人帐户,怎么处理?变更股权后怎么做帐?老板还要求不缴税。
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2015-12-25
外账,后期法人存入公账的资金,是继续追加实收资本,还是计入其他应付款
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2017-03-25
老师你好,请问公司下个月做简易注销,这些跟法人之间的其他应付款如何做分录冲减,具体怎么写才体现公司无债务
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2020-07-13
本月交的个税应用是记账本上其他应付款中的贷方发生额还是贷方余额
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2015-10-13
我们公司股东一直未以实收资本入资,所以我们每发生一笔费用,都跟股东借款。借费用,带其他应付款/股东。现在面临股权变更,签订了豁免协议,规定对股东的其他应付款全部豁免,就是我公司不用还股东这笔钱。所以现在冲账的时候,应该借其他应付款,贷什么呢?贷实收资本吗?
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2019-05-15