- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好,外账上要当成是自己的业务,借:银行存款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税,内账才像你做的挂到其他应付款科目
2016-12-12 15:30:53

不是材料,易耗品,等,其他费用都可以入应付账款吗?
2022-03-18 14:14:27

不可以,借管理费用贷预提费用
2019-05-30 03:28:37

你好,你问的报销未付款的情况吗
2018-10-25 13:08:34

你好,这个2000元可以直接计入管理费用不计入固定资产,是你说的分录的,等报销给老板在冲销掉其他应付款
2021-12-13 09:11:14
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