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老师,开发票想系统保存商品编码,弹出来两个选项,是选商品和服务税收分类编码还是增值税类商品编码?
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2019-05-20
己经认证了的增值税专用发票可以作进项税额转出吗?如果可以,如何才能在专票认证系统里取消认证金额?
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2020-07-05
公司4月份从小规模纳税人变成一般纳税人后,5月份至9月份发生多比销项,进账及已交税金还是按小规模纳税人直接记到应交税费-应交增值税里,现在想增加三级销项和进账科目,但是系统就会自动把原来的二级应交增值税科目的数变到三级科目里,这样系统账和原来的凭证就不符了,怎么处理?
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2020-11-28
老师请教一下,小规模纳税人季度没超过30万,增值税申报的时候增值税申报表的小微企业免税额系统自动还是按照3%的税率算的税额,那么在做台账的时候是按照现在的优惠政策1%税率算税额,还是说就按照3%算呢?我们平时开出去的票系统自动按照1%的税率开的,如果台账按照1%算,那和增值税报表的税率不一样有什么影响吗?
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2020-07-04
我有个问题咨询一下您,刚认证确认了出口退税进项发票,如何作废这张发票让供货方重新开具,已跨月 怎么退回来,税务局客服说让我填红字信息表,给供货方开冲红发票, 红字信息表是在开票系统填开还是增值税综合服务平台
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2022-05-19
增值税申报表主表第30栏本期缴纳上期应纳税额是填上期没交的增值税吗?单位上月的增值税当期就已经交了,系统升级后,主表自动生成,出现第30栏的值是我上月交的税款,是不是要找税务局改一下?还是怎么办?
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2017-06-28
10月份的增值本期已缴纳税金填错了,去当地国税改过的。但是网上申报的时候系统没改没改,我自己修正了,提交是选择继续提交。这样做有没有错,为什么去国税局改了,系统却没有改
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2017-06-26
老师,今年8月份做的凭证里有一张进项发票,名称是增值税发票系统金税盘(卡改盘),价税合计230,当时做的分录是借管理费用230,贷现金230,是不是应该按全额230进行抵扣?如果是,8月份的能做到下次11月份的帐中是吧?这个税控系统的技术维护费用抵扣有时间限制吗?是当年抵扣当年的?我下次做账怎么做进去?冲销这个分录后再,借:应交税金-应交增值税(进项税额),贷现金,这样吗
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2015-11-18
下列各项通过整体层面控制的是( )。 A、针对期末财务报告流程的控制 B、信息系统与沟通 C、控制活动 D、信息技术应用控制
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2020-03-07
增值税防伪税控服务费330全额抵扣填列在申报表里第几栏里
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2017-05-02
12月份开具了一张,电子专用发票,当月冲红了,用税控盘纸质发票冲红的,先报增值税与税控盘信息不符,差了0.18的增值税,我现在应该怎么办
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2022-01-12
老师,你好,把房屋出租给个人,房产税按4%缴纳,在申报时应该怎么处理呢?税务系统内默认出租是12%
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2023-01-12
现在发现以前年度的印花税少提,可以在3季度的印花税上加上补提以前年度的印花税吗?如果加在一起申报,税务系统会有预警吗?有什么税收影响吗?
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2025-07-28
请问老师税务局的系统跳异常是根据什么来的?
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2016-12-16
申报印花税税务系统显示应税凭证名称是什么
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2023-04-14
我有一票的贸易方式是3339其他进出口免费,这个关单在税务系统和海关系统都查不到,这票货物是纸箱,免费提供给客户的,这个应该怎么处理?要做收入,交销项税吗?还是做进项转出进成本
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2024-03-01
老师,城市维护建设税不足1元钱,报税系统里没扣缴,这几毛钱做账的时候怎么处理?
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2020-04-16
增值税申报表主表第30栏本期缴纳上期应纳税额是填上期没交的增值税吗?单位上月的增值税当期就已经交了,系统升级后,主表自动生成,出现第30栏的值是我上月交的税款,是不是要找税务局改一下?还是怎么办?30栏一直没填
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2017-09-04
8月实际开出增值税普通发票的金额和防伪税控盘上的金额不一致。如果按我账的金额和税额填增值税报表是申报不上去的,怎么办?金额和税额分别差217.83和37.17。
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2017-09-11
税控设备维护费抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 330借:管理费用 -330借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费减免税款 是这样吗?
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2018-01-12
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