考证
初级会计职称
中级会计职称
注册会计师
税务师
CMA
初级管理会计
中级管理会计
实操
直播
近期直播
|
直播回放
课程
热门
|
免费
|
就业
特训营
行业
|
岗位
|
管理
实训系统
快账实操
|
报税
|
出纳
|
会计
岗位
名师
问答
圈子
校区
校区新闻
加盟咨询
升学历
金蝶/快账
购买财务软件
初级云会计证书
中级云会计证书
更多
证书
资讯
工具
会计网校
专业问答
会计工作模版
会计百科
财会知识库
学习中心
登录
注册
课程(0)
专题(0)
实操(0)
问答(10000)
资讯(0)
下载(0)
问答排序
默认
最新
最热
购买暖气片及材料费 管理费用借 ―6945 库存现金贷―65 应付账款贷― 6880
4/1194
2017-03-08
用于工程的评测费用计入在建工程么?
1/572
2020-12-16
新公司做环评的费用记入什么科目呢?
1/1439
2019-10-11
公司复评审核费用认证,分录做在哪里?
1/1367
2017-03-28
货到票未到,比如1月收到送货单暂估10万,借,原料10万,贷:应付帐款(暂估)。。。但1月按25前断帐对帐金额为9万,2月份收到发票,1万为1月25后产生,对帐到2月对帐单、3月才能收到发票。我2月要这样做,借:原料 10万(红字),贷:应付帐款。 借:原料9万 进项税1.53万,贷:应付帐款10.53万,是这样吗?这是一种,二种:2月到票时,借:原料 9万(红字),贷:应付帐款(红字), 借:原料 9万 进项税1.53,贷:应付帐款10.53,。。。。昨天老师回答是按第一种冲,也就是按整月冲,但这里又出
2/613
2016-06-04
上个月暂估入账,借原料料 贷应付账款,上个月全部领用掉。本月冲回 借应付 贷原材料。在进耗存怎么反应,如放在耗用那不是又进一次成本
2/358
2019-03-17
我们是小微企业,招标公司,请专家评标后,付评委费怎么做账?没有正规税票能税前扣除吗?
2/1684
2020-01-02
老师,计提工会经费是贷:应付职工薪酬-工会经费,还是贷:其他应付款-工会经费
1/519
2022-01-11
老师,你好,收到贷款减息,贷方是入:财务费用——利息费用,还是财务费用——利息收入?
1/805
2023-05-17
公司租赁了厂房和办公室。因为之前对方还没有给我们开发票,每个月计提了费用:借管理费用7200 制造费用91440 贷:应付账款-暂估款98640.这个月发票到了,我该怎么处理吖?冲销之前的会计分录么?然后多长期待摊费用么?
1/682
2018-08-21
算应付账款中金额,但它其中分直接应付和暂估应付,每个又分借贷,我应该怎么计算才能得出应付金额
1/1408
2019-05-07
请问21年我做了一笔计提预估分录借主营业务成本贷应付账款。今年1月我收到发票该怎么做分录
2/482
2022-02-10
老师 我在收上级单位工资经费时,记 借 银行存款 贷 其他应付款-xx单位,在支付时记 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 计提 借 管理费用 贷 银行存款,这样对吗
1/909
2021-02-22
购买了办公用品,钱是直接转到对方公司,这个凭证应该怎么写,是借管理费用,贷银行存款,还是借管理费用,贷应付账款,再借应付账款,贷银行存款
1/1778
2020-06-19
老师 1月进了一个手机 然后销售 员工垫支购买的 暂估入库分录可以 借:库存商品 贷 其他应付款――某某不
1/1135
2020-02-28
公司贷款购买的办公用房,预付900万房款,银行贷款897万,收到对方开的建安业发票900万,注明的是预付款,可以做借:预付账款 贷,银行存款? 银行贷款的部分直接借:银行897万 贷:长期借款897万-本金, 借:预付账款 897万 贷:银行897万 ,每个月还贷 借:长期借款-本金 财务费用-利息 贷:银行 这样有问题吗?
1/849
2017-01-04
请教一个问题。我们9月份出口货物支付了一笔运费,但是运费发票对方在10月初才开出。为了真实的反应企业利润,那么这笔运费是否可以作为9月份的销售费用-运输费入账?是否要9月份暂估,然后在10月份冲红再重新记一遍运输费?还是发票直接附在9月份的记账凭证后面就可以?
1/634
2014-10-20
您好!老师,我们是有限合伙企业,收到投资人的投资借记银行存款,贷记实收资本,企业开办的时候交了半年的房租,借记其他预付款,贷记银行存款,当月的房租借记管理费-房租,贷记其他预付款,中介费借记管理费,贷记银行存款,房屋押金借记应收账款,贷记银行存款,每个凭证借贷相等,怎么资产负债表不平?
1/825
2019-06-17
贷款买车,贷款金额包括贷款产生的费用,但是这部分不开发票,这样的话我做账的发票金额和付款总金额就差这部分的费用,那样要怎么做账啊?
1/389
2017-09-03
年底了预提费用贷方还有余额,是不是可以全部转到其他应付款。借:预提费用 贷:其他应付款
1/2414
2018-12-28
首页
上一页
1 ...
473
474
475
476
477
... 500
下一页
尾页
客服
反馈
APP
APP下载
微信扫一扫
使用小程序
公众号
扫一扫,关注公众号
顶部
添加到桌面
×
拖动下方图标至桌面,学习听课更方便
您的浏览器不支持 video 直接观看,请点击下载播放。
操作视频(如无法全屏观看,请点击这里观看)
意见反馈
×
请登录后提交意见反馈,
点击登录