公司租赁了厂房和办公室。因为之前对方还没有给我们开发票,每个月计提了费用:借管理费用7200 制造费用91440 贷:应付账款-暂估款98640.这个月发票到了,我该怎么处理吖?冲销之前的会计分录么?然后多长期待摊费用么?
小纯洁
于2018-08-21 08:00 发布 852次浏览
- 送心意
何老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
2018-08-21 08:04
你好,需要冲销之前的分录。按照发票金额计入管理费用和制造费用就行,不需要计入长期待摊费用
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是的,就是你那样做的
2023-11-27 15:39:52

:然后你每月摊销啊,冲减预付账款啊,只不过将长期待摊费用换成预付账款而已
2017-07-06 09:23:55

你好!严格来说是不对的。长摊的话,应该是你先交了钱,然后再分期摊销。你这样的话,房租还未付,就记了一项资产,负债和资产都虚增了。正确的是,直接借费用,贷其他应付款。
2020-03-31 15:41:19

你好,需要冲销之前的分录。按照发票金额计入管理费用和制造费用就行,不需要计入长期待摊费用
2018-08-21 08:04:04

借:长期待摊费用,贷:应付账款-A项目
2023-12-20 15:58:40
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