三月提电费借:生产成本_电费管理费_电费贷:其他应付款_电费4月付电费借:其他应付款-电费贷:银行存款发4月发工资从工资里面扣回垫付员工电费借:应职工薪酬贷:其他应收款贷:银行存款这样做对吗?
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2018-06-05
老师 收到的生育补贴是归公司,休假期间正常发放了个人工资,借银行存款 贷管理费用 对吗
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2019-06-19
车船税在营改增后,会计分录,还是记入:借:管理费用,贷:银存存款,在不计提的情况下是这样吗?
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2018-10-18
空调发票2199,实际报销1794.40,是电子普通发票,可以直接做 借:管理费用-办公费 1794.40 贷:银行存款 1794.40 吗
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2021-07-28
从基本户转出的备用金,用于平时的开支,会计分录是借:管理费用等。贷:其他应收款。这样对吗
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2022-04-08
你好,老师,装修办公室的费用11360元,可不可以直接计入 借: 管理费用---装修费(开办费)贷:银行存款
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2020-05-08
老师:我19年有笔 借:管理费用-油费 货:其他应收款做重复了,现在该如何做分录,贷方也需要红
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2020-04-03
老师你好印花税城建税,土地使用税可以不计提,缴纳的时候直接借:管理费用,贷:银行存款吗
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2019-09-26
交了500块的电费,那么会计分录就是借:管理费水 500贷:银行存款500 这个能不能一次计入费用,
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2017-09-06
给临时工发工资500元,借:管理费用-劳务费,贷:银行存款 ,还需要走应付职工薪酬科目过一下吗?
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2020-09-09
你好,老师。我这里有一份公司全体员工体检的发票,发票抬头是民康体检中心,然后现金汇款单上的收款方也是该公司,请问如何会计处理? 借:管理费用-福利费 2400 贷:应付账款:民康体检中心 再借:应付账款:民康体检中心 贷:银行存款 是这样处理的嘛?
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2018-12-04
公司前期请财务公司代理记账,开了专票未认证,帐已经做了,并且已经装订,(科目为:借:管理费用—差旅费(其中差旅费中又有一些是招待费),贷:其他应付款),我现在要不要认证专票,该怎么做?
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2021-02-02
老师,您好,我公司采购了一台仪器设备,是这样做分录吗?当月:借固定资产贷银行存款,次月借管理费用16000,贷累计折旧16000。现在新政策下,会计处理可以这么做的吧
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2019-09-06
老师,前期外帐是代理记账做的,有一笔用私户付款,发票已取得,外帐会计按照发票写了,借:管理费用 贷:银行存款-公户银行,但是公户没有这笔,现在银行账对不上,还有几笔公户银行账他没有记上,我现在怎么调整使账上和银行账户余额对上,做分录需要附原始单据吗
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2016-08-29
老师我们交社保分录是这样写的吗? 计提社保:借:管理费用――社保费463.91 其他应付款――个人部分227.84 贷:应付职工薪酬――社保费691.75 计提工资:管理费用――工资4000 贷:应付职工薪酬――工资4000 发工资时:借:应付职工薪酬――工资4000 贷:现金 4000 交社保时:借:应付职工薪酬――社保费463.91 其他应付款――个人部分227.84 贷:银行存款691.75
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2020-01-08
老师,那老板给发票报销自己的费用,借:管理费用--差旅费,贷:其他应付款---老板,这样可以吗,外帐
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2016-11-10
老板以前买飞机票自己掏钱,现在补录。会计分录:借:管理费用-差旅费;贷:其他应付款—老板名字
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2018-07-25
业务14,分录为何不是;借:管理费用-职工福利;贷:银行存款?为何要搞多一个应付职工薪酬出来?
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2017-11-01
我购买电脑直接入费用会计分录借:管理费用-办公费3931.62 应交税费668.38 贷:银行存款4600 ,这样对吗
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2017-12-13
老师,请问 小规模纳税人购买的税控盘+技术费金额480 是不是做借:管理费用480 贷:银行存款480
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2019-04-11