老师一般调整以前年度损益科目超过多少金额要用以前年度损益调整科目来做
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2019-07-05
做一个销售,确认收入,结转到损益,结转成本,还是到月底一起结转到损益,结转成本
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2020-08-03
老师,损益类科目里面的这些科目哪些属于损(广义的费用)?哪些属于益(广义的收入)?
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2023-10-18
1.现在这个月是想把税控系统维护费在申报表上做进项转出来,然后全额抵扣;那这样的话,我12月这个税控系统维护费330元,当时没做价税分离,现在帐面上是不是可以不动它,只在申报表上进项转出,然后填一个减免明细表就可以全额抵扣了呢,这个处理税控系统维护费,这样对了吗?2.上一年买的航天打印机,进项认证,帐上却没有做价税分离,现在在这个月的帐上做调整,分录是:借:以前年度损益调整 -225.21x25%(进项税额),贷:利润分配-未分配利润 -225.21 x 25% ,是这样吗?好像分录不对
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2017-05-05
老师,补缴2019年所得税汇算清缴的分录是这样做吗? 借:利润分配-以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-以前年度损益调整
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2020-07-07
我2017年12月做了未开票收入,但是未计提税金及附加,放到2018年1月来补提的,同时也做了以前年度损益调整,现在做所得税汇算,这个补提的税金及附加需要填在2017年所得税汇算里面吗?如果不填就意味着我所得税较多了,同时,我现在资产负债表的未分配利润和利润表的净利润相差这个以前年度损益调整的金额,如果我做2017年所得税汇算,把2018年1月补提的税金及附加填上去,做了账务处理又会导致未分配利润和净利润出现一个新的差额,怎么办呢?具体数据如下:2017年12月作未开票收入账务处理3828161.17,2018年补提税金及附加:11436.49,冲减了2018年1月未分配利润11436.49,2018年1月资产负债表未分配利润年初数171564.79,期末数152905.95,利润表净利润-7222.35
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2018-04-07
某工业企业为增值税一般纳税人,缴纳本期应缴纳的增值税额为13000元,则正确的会计处理为(     )。 A.借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 B.借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) C.借:以前年度损益调整 贷:银行存款 D.借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
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2020-02-05
以前年度将交的增值税错记入营业税金及附加,导致应交税费挂账,系统没有以前年度损益调整,直接调未分配利润吗?年中可调吗
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2017-05-16
老师你好,我想请教您个问题:建筑劳务公司2020年所得税汇算清缴前是亏损状态,2021.5月汇算后因为调增了120万民工工资和30万管理费用后,就补交了几万元的企业所得税,因执行的小企业准则,财务软件里也没有“以前年度损益调整”这个科目,我就把补交的这几万所得税计入了当期损益,请问这样处理可以吗?第2个问题:因为汇算清缴后申报的利润总额变了,且差异大,我要调整2021年资产负债表“未分配利润”等项目的年初数据吗?调的话怎么调呢
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2021-07-13
请问老师,所得税汇算清缴后补交所得税,用以前年度损益调整 科目过渡后结转至未分配利润后,再做纳税申报时报的本季度利润表中净利润与资产负债表中未分配利润勾稽关系不对,怎么调整?
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2021-07-23
老师 计提以前年度折旧 借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 结转:借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 结转这部分会计分录,T3软件上会自动生成吗?还是需要自己编上会计分录
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2020-11-06
老师,请问年底结账计提所得税费用后再结转损益吗?还是先结转损益再计提所得税
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2020-01-13
利润表编排 加了个科目,以前年度损益调整 净利润应减去以前年度损益调整数的吗
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2018-02-10
老师,利得/损失 什么情况下直接计入所有者权益?什么情况下直接计入当期损益?谢谢
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2020-09-05
损益表有什么作用?自己用excel做损益表需要怎么做,里面的数据怎么填写?(商贸企业里)
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2018-01-16
老师,2017股东商讨决定每月发放工工资,实际情况是每月计提但未发放,股东在公司拿了货物出去挂应收账款,现在2018年股东又决定不要2017的工资,要冲回来调整以前年度损益调整,同时应付工资怎么冲销,要怎么做分录。
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2018-06-06
老师,你好,上个月的销售收入怎么冲销,做红字后因上月已结转损益,损益也要冲销吗?
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2019-10-03
做了以前年度损益调整,“借:以前年度损益调整 贷:其他应收款”如何调整报表年初数呢?
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2018-10-16
怎么区分损益和所有者权益呢?分别有哪些科目
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2017-10-29
企业处置无形资产的净收益计入资产处置损益
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2021-03-19