有听过你的课,借其他应收款增加,但没有收到现金和银行存款,贷方记什么科目,之笔款后期会给的,谢谢
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2021-06-15
老师计提增值税的分录是 借:应交税费-应交增值税(1%增值税)贷:应交税费-未交增值税 等交纳的时候是 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款吗
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2022-04-07
公司为一般纳税人,购入办公用品,取得专票,分录为 借:管理费用—办公费,应交税费—未交增值税,税金如何更正,通过应交税费—销项税
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2021-11-03
老师你好!应交税金—应交增值税年末余额为借方2354用结转成0吗?
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2019-01-25
老师 为什么 以前年度损益调整 不计入 应交税费-应交企业所得税?
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2019-11-24
被挂靠会计处理 开票给建设方 借:合同资产-**工程 贷:合同结算-**工程 应交税费-应交增值税(销项税) 收到钱账务处理 借:银行存款-**银行 贷:合同资产-**工程 挂靠个人把成本费转给股东个人账户提供成本票 借:银行存款-**银行 贷:应付账款-**股东 借:合同履约成本-工程施工-**工程(人、材、机)费用 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款-**银行 工程款到账转给挂靠人 借:应付账款-**股东 贷:银行存款-**银行 新手也不知道哪里存在风险和不对的地方,麻烦帮订正一下,谢谢
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2022-08-08
小规模服装加工厂收到委托方的汇款是不是科目(借:应付账款—委托加工物资 贷:主营业务成本—原材料) 有老师回复说借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税 那怎么转为原材料呢
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2022-06-09
某家具生产公司为增值税一般纳税人,2021年6月发生如下经济业务1.外购板材用于生产家具,取得专用发票,发票上注明不含税售价为40万元2.领取本来用于生产家具的涂料用于装饰职工食堂,该批涂料账面价值为1万元3.领取自产家具用于职工福利,该批家具近期不含税售价为10万4.销售家具一批,取得含税收入113万元 要求:计算该公司六月份应交增值税
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2022-12-19
老师请问增值税一般纳税人主表第一行,这个数是从哪来的?通常情况下第一行等于第二行,为什么有第一行大于第二行的情况?
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2018-12-16
中级实务12章里讲的补助 是不是只有超支部分才计入当期损益。 如果: 企业支出>补助,超支做费用。 企业支出<补助,节约的做其他收益 刚好相等的话 支出时:借:其他应收款,贷银行存款(不论款项用于做什么) 收到补助时,借银行存款,贷方冲减其他应收?
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2021-06-26
老师好,去年支付马冲口旱厕咨询监理服务费7100,我是做的财务:借其他应收款 贷银行存款,预算未做账。 今年授权支付,怎么做账呢
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2020-12-13
收到打赢官司的钱,借:银行存款 贷:其他应收款,,现在想把其他应收款冲平,怎么做账
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2022-08-03
收到法人对公的还款,借:银行存款 贷:其他应收款 是正确的吗
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2020-12-10
老板借支工资买沙发,让我从他的工资扣钱,并把钱直接打给卖沙发的人,我是直接做账,借:其他应收款--老板 贷:银行存款 扣工资再冲回其他应收款吗
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2023-12-01
老师您好,甲公司2月份借了我公司一笔500万的借款,当时约定该笔借款由甲公司法人代偿还,支给甲公司借款时分录是:借 其他应收款—法人500万,贷:银行存款500万,期间甲公司法人偿还了300万分录是:借 银行存款300 贷其他应收款—法人300,现在甲公司说这500万由甲公司来还,并且已经收到了甲公司的500万,之前借出去500万时,其他应收款不是甲公司,是甲公司法人,请问老师,这个账应该怎么调,另外甲公司法人偿还的300万不退回。
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2023-10-18
老师,用银行存款去买银行的理财产品,如何做分录 ,是借:其他应收款,贷:银行存款 对么
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2023-03-27
你好:我公司借给了某公司150万 科目是借:其他应收款150万 贷:银行存款150万 吗?
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2021-01-21
请问这个中间的其他应收款还有必要过渡吗 还是直接写银行存款 一般都是供应商和客户需要过度
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2024-02-23
老师 协议生效以后,B公司怎么做账呢? 借:其他应收款—A 贷:其他应收款—C 借:银行存款 贷:其他应收款—A 这样做吗
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2022-04-18
老师,没有收到车辆保险发票,但是款已经支付,怎么做分录呢? 是做借:其他应收款 贷:银行存款吗?
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2021-03-02