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老师,你好!我的进项是借方181623.94. 销项是贷方181623,9. 多0.04。我的负债表中应交税费就负了0.04,这个报表要怎么办啊?做不平
1/801
2016-06-27
请问为应交税费月末不用结转损益的吗
1/1094
2019-06-05
应交税费是什么科目,借贷表示的意思?
8/4022
2020-06-03
应交税费一级科目有借方余额,需要作重分类?如果要重分类,是要重分类到哪个报表项目?需要调账?
1/7479
2019-04-15
应交税费有贷方余额,这个查明原因是可以调整把?谢谢老师
1/787
2020-07-15
在2020年借应交税费24000贷应交税费-待抵扣进项24000不是要提现吗
1/873
2019-01-17
不开票的收入2000元,不用借:现金2000. 贷:主营收入 贷:应交税费, 直接贷主营收入2000就可以了吧
1/631
2019-10-18
因为预缴增值税预缴的城建税教育费附加是否应在当期计提。
1/594
2021-01-15
老师,请问下对于一般纳税人来说,月末是不是要集计提增值税?麻烦老师看下我下面的对不对。 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税-减免税/进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交 贷:应交税费-未交增值税
5/550
2019-04-29
老师 借:应交税费-应交增值税-销项税额 100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额80 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷:应交税费-未交增值税20 老师,这两笔分录可以做在同一个凭证上吗? 还有这个凭证,拿什么来做附件?
1/7
2024-07-09
应交税费-应交增值税-转出未交增值税,有余额需要结转么? 月末的时候不是要把 应交税费-未交增值税转入 应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 那应交税费-应交增值税-转出未交增值税的数额一直在增加?
1/1830
2020-03-02
老师,每月交增值税的分录是不是:借 应交税费-未交增值税,贷:银行存款,月底计提:借 应交税费-增值税-转出未交,贷:应交税费-未交增值税
1/1228
2019-11-07
一般纳税人,跨区,预交可不可以按照简易计税?那开票是不是也是按照三个点开?
1/862
2022-09-21
老师好!请问跨地区预缴增值税,其中个税交得是什么个税?
1/632
2020-04-28
小规模跨区经营预交增值税的销售额是含税还是不含税
1/424
2024-09-14
10月报税时交纳9月的印花税,9月做账,印花税用预提吗?
1/888
2018-09-30
老师请帮看一下我的应交税费科目明星帐,是都有问题,上面是负数?谢谢
1/250
2020-07-06
老师,应交税费年末有余额,年初才交的税,这个还要补个计提吗?分录怎么做我不会
1/175
2021-03-29
老师,每个月都正常交税,现在快帐里应交税费栏有-72553的税,老师能提示下可能的原因吗?
1/359
2018-10-17
未认证的专票,购买时税费进入-应交税费-待认证,月末怎么做账?
1/356
2019-03-09
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