- 送心意
答疑小王老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-01-17 16:03
你好,同学,这道题没有严格的要求,可以体现也可以不用体现哈。但是这个待抵扣进项税额是在本月起的第十三个月进行抵扣。
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您好,是的,理解正确的
2020-07-07 16:45:25

你好!可以是可以,只是稍微麻烦点
2020-07-07 16:14:48

应该是 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税
2018-09-06 13:48:34

应交税费——应交增值税(待抵扣进项税),只有这个标准的科目,如果你说的应交税费——待抵扣进项税,属于不标准的科目,或者说是错误的科目。这个待抵扣进项税,就是认证了的进项税,但本期不抵,留在以后期间进行抵扣进项税
2018-04-13 16:55:00

你好!要设置应交税费-应交增值税-待抵扣进项税
2018-09-06 13:49:55
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