社会团体会计科目都有什么? 问
使用民非企业会计制度科目 答
老师您好,公司14年付了一笔19000,无法取得发票了,现 问
你好不影响当年损益的 答
你好,工资计提3月份的数据(按照2月工资表的应发数 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
工商年报中,缴费基础合计,怎么算的,工资每个月就150 问
按你缴费的社保基数计算,不是工资。直接看每月申报的缴费基数 答
老师,请问服装制造公司的生产成本,是不是每月要结 问
有销售,才要结转销售成本。 答

老师计提增值税的分录是 借:应交税费-应交增值税(1%增值税)贷:应交税费-未交增值税 等交纳的时候是 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款吗
答: 您好,您是小规模纳税人?
某企业预缴下月的增值税,其账务处理正确的是()。A.借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:银行存款B.借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)贷:银行存款C.借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款D.借:应交税费——未交增值税贷:银行存款预缴下月增值税,选项C是不是要改成:应交税费—预交增值税
答: 您好对的,是这个意思的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提增值税分录:1、借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交值税税 2、次月缴纳发录:借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款3、 月末结转分录再如何写呢?如何把应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目再通过哪个科目结平呢?
答: 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项









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不吃螺蛳粉 追问
2019-11-07 20:34
庄老师 解答
2019-11-08 17:26