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发现代帐会计支付工资直接通过主营业务成本支付了,没有计提也没有通过应付职工薪酬这个科目
2/457
2019-03-30
社保局付一万生育津贴到公司,付了6000给员工,其中生育期间付了相应工资4000,那我做账这4000怎么挂账
1/343
2022-07-14
老师,有个异地工程,我们公司是分包方,总包方用应付给我们的工程款代付了农民工工资,没有代扣代缴个人所得税。我这边应该怎么处理?
2/686
2021-12-24
如果2020年12月应付职工薪酬贷方计提多了呢,还是按照2020年应付职工薪酬贷方的金额来申报残保金中的上年职工工资总额吗?谢谢老师。
2/952
2021-06-05
老师,请问汇算清缴的福利费14%的核算基数是应付职工薪酬-职工工资明细科目的贷方总金额,还是应付职工薪酬整个一级科目的贷方总金额
5/2384
2021-05-10
公司给员工发工资,没有从公户里走,直接从法人的银行账户发,然后股东把给员工发的工资当实收资本增加可不可以? 比如发工资时: 借:应付职工薪酬-职工工资 代:实收资本-股东的名字
1/1928
2021-06-16
扣缴个税是借应付税款个税,贷银行。。员工发工资自行负担个税,是不是就做同样的金额贷应付税款个税就完事了。
1/681
2018-09-25
老师,单位实行的是企业会计制度,但是我把应付工资科目改成应付职工薪酬,还设置了二级科目,这样有影响吗?
1/1134
2020-04-16
发现应付职工薪酬有差额 1、支付的社保未计提 2、少提了工资 但是现在跨年了,小企业会计准则应该怎么处理
9/50
2025-04-01
生产车间的人员工资3万元应该怎么做,可以结转成本还是直接做应付职工薪酬呀
1/1485
2019-10-14
那每个月的交通补贴应该是应付职工薪酬-福利费吧?年终奖是走工资还是福利费尼?
2/1458
2018-02-08
老师,编制现金流量表,支付给职工及为职工支付的现金:是看管理费用里的-职工工资、社保、住房公积金、福利费吗?还是看应付职工薪酬里的-职工工资、社保、住房公积金的借方余额呢?
1/1383
2019-04-16
老师请问律师事务所当月计提工资分录 借,主营业务成本—律师 借,管理费用—行政 贷,应交职工薪酬 发放工资分录 借,应交职工薪酬 贷,其他应付款—社保 贷,其他应付款—公积金 贷,现金 社保计提 借,管理费用—单位 借,其他应付款—个人 贷,应交税金 缴纳社保 借,应交税金—社保 贷,银行存款 这种分录对吗
1/1643
2020-03-05
12月31日,计提本月应付职工工资50000元,其中行政管理部门人员工资20000元,销售人员工资30000元,请问怎么做会计分录
1/2807
2021-12-15
老师,你好!如果上月计提了工资,本月是否应该做一笔“付工资”的分录,分录应怎么写呢?是否还要附带一份工资表在记账凭证后面呢?
2/1056
2016-03-26
老师,我9月这笔账记错了,应该是借:应付职工薪酬4600,财务费用5,贷:库存2300,银存2305。 导致应付职工薪酬工资多了5元,银行存款少了5元,我现在应该怎么调回来呢?
1/1154
2019-10-30
我的其他应付账款数字太大,都是老板花的钱,应该给自己老板的钱,怎么转平呀。 没有多余的货币资金
2/844
2016-11-07
专项应付款购买固定资产如何体现
1/760
2018-12-07
老师,在做银行合并报表时,分子公司的长期应付款转为实收资本,合并报表时,如何摆帐。
1/1247
2016-12-17
老师企业平常资金不够都是借的老板的现金入的其它应付款,这个其它应付款可以转做实收资本吗?
1/484
2017-11-30
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