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物业小规模预收账款要不要预交增值税
1/1012
2019-03-31
我们公司是批发市场,主营是将摊位租给商户,收到租金做借:银行存款 贷:预收账款/摊位合作经营费/张三(这个暂时是做到预收账款中)现在商户张三把摊位转让给李四了怎么做账。以前的会计做的我有些看不懂。我认为是把预收张三的转到预收李四的就行了,也就是借:预收账款/摊位合作经营费/张三 贷:预收账款/摊位合作经营费/李四。不知道是不是可以这样做,我要最正规的处理方式,急急急,老师花点时间研究研究,万分感谢
1/997
2016-11-29
担保公司代客户付的车款,怎么做账?借:银行存款 贷:预收账款—担保公司?
1/829
2018-03-12
以前没做过账,现在新建账,以前的充值卡还有余额,怎么走账,别借银行存款,没有钱,就是借什么?带预收账款,还是怎么走
1/666
2022-10-24
老师,我们之前的会计做账,多做了一笔预收账款,导致银行存款比实际多,这个怎么调整
1/1401
2021-04-16
老师,收到别的公司预付给我们公司明年的3季度租金*****元,分录是不是借方写银行存款,贷方写预收账款,然后确认全部的收入?
6/1722
2021-12-25
现预付账款和先到货再付款的账务处理与那些不同,怎么账务处理
1/1668
2016-05-10
你好!请问一下,上月,我收到款时做预收账款,借:银行存款,贷:预收账款。月底根据开局发票多少结转收入,借:预收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税。这个月其中有退费,借:银行存款(红字),贷:预收账款(红字)。开局红字发票时,借:预收账款(红字)贷:主营业务收入(红字),应交税费—应交税费(红字)。请问一下这样做对吗?
1/928
2019-11-19
燃气公司预收初装费收入,并确认收入,会计分录,借,银行存款,贷,预收账款,确认收入时,借预收账款,贷主营业务收入,贷应交税费――应交增值税(销项)这样写对吗
1/2721
2017-07-31
教育服务类的后期会有退费,开始的收费都是在预收账款,确定不退才转收入,开始预收是直接做预收账款,还用先记提销项税吗?
1/1047
2019-09-20
老师,可以帮我看一下这两张报表有啥问题,或者需要重新修饰一下的地方吗,特别是金税三期上线以后,容易预警的地方,情况说明一下:应收账款、预收账款、在建工程和存货差不多两年没变了。也一年多没有收入了。
3/356
2016-11-08
老师你好,我们公司预收账款超过一年,应收账款超过2年,需要做什么会计处理吗
1/2741
2020-01-10
物业公司预收物业费挂预收账款 每月结转收入转多少困惑
1/1645
2018-11-26
老师,如何收到预收款,未开发票,是不是只借现金贷预收就行?
1/345
2022-02-13
请问一下,现金,应收账款,预收账款,主营业收入之间的关系是怎么样的?
8/6681
2020-06-21
借:应收账款 50000 贷:预收账款 50000 审计给重分类调整, 账上应收账款是借方余额,预收账款和坏账准备没有余额,请问这个数据是怎么来的
1/1021
2019-06-04
会计学堂里老师的课件说应收账款的贷方应该等同于预收账款的借方,应收账款的借方应该等同于预收账款的贷方。不明白呢
1/2854
2019-03-12
一个公司我们只要收他们两万多 但是给了我们一张49000的承兑 所以我们找了一张两万多的承兑给他 所以第一笔我做的:借 应收票据49000 贷 应收账款49000 然后是付出去的 借 预付账款25550 贷 应收票据25550 最后应该要冲一下 一共要做三笔嘛 我做了前面两笔 最后一笔懵逼 承兑已经付了
1/852
2016-12-15
某企业2021年7月份发生以下经济业务 (1)销售产品60000元,货款收到存入银行, (2)销售产品25000元,货款尚未收到 (3)用银行存款支付上月水电费3000元 (4)用银行存款支付本月业务招待费5000元 (5)计提本月应计短期借款利息2000元 (6)收回上月销货款20000元 (7)预收货款10000元,按合同约定下月交付商品 要求:按权发生制和收付实现制原则分别计算2021年7月份的收入和费用 怎么填表
1/651
2022-10-19
老师好,请问年末公司支付了预付款,虽然收货了,但太多没来得及清点入库,可以明年盘点验收后再入固定资产以及冲预付吗?会不会有税务风险,谢谢
2/628
2021-12-30
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