送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-25 19:17

您好
借:银行存款
贷:预收账款
然后按月确认收入
借:预收账款
贷:其他业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额

小师~ 追问

2021-12-25 19:18

那收入的这笔,我什么时候写

bamboo老师 解答

2021-12-25 19:20

按月写啊 每个月月末的时候确认一次

小师~ 追问

2021-12-25 19:21

老师,就是图片的第40题

小师~ 追问

2021-12-25 19:21

但是题目给出来税额,12发生的,我12月要做吗?

bamboo老师 解答

2021-12-25 19:22

请问是几月的16日呢

小师~ 追问

2021-12-25 19:22

这道题的分录和金额怎么写呢

小师~ 追问

2021-12-25 19:23

12月16日发生的

bamboo老师 解答

2021-12-25 19:24

借:银行存款 55680
贷;预收账款 55680
借;预收账款  7680
贷:应交税费-应交增值税    7680
以后半年每个月写分录
借:预收账款 48000/6=8000
贷:其他业务收入 8000
 

小师~ 追问

2021-12-25 19:25

意思要先把销项税确认了?

小师~ 追问

2021-12-25 19:26

现在就要写销项?

bamboo老师 解答

2021-12-25 19:27

是的 开具了发票就要确认

小师~ 追问

2021-12-25 19:28

把7680放预收,那预收不平了呀?

bamboo老师 解答

2021-12-25 19:28

后期确认收入后逐渐冲减预收 啊

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是的
2017-08-27 12:35:58
你好,是不是退回了预收的款项
2017-01-16 15:47:59
您好 借:银行存款 贷:预收账款 然后按月确认收入 借:预收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2021-12-25 19:17:40
你好,没错,是这么做的。
2023-02-16 17:01:46
你好,同学是不是你要把原来预付冲红,然后把预付变成预收?
2022-01-09 20:28:07
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