送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-25 19:17

您好
借:银行存款
贷:预收账款
然后按月确认收入
借:预收账款
贷:其他业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额

小师~ 追问

2021-12-25 19:18

那收入的这笔,我什么时候写

bamboo老师 解答

2021-12-25 19:20

按月写啊 每个月月末的时候确认一次

小师~ 追问

2021-12-25 19:21

老师,就是图片的第40题

小师~ 追问

2021-12-25 19:21

但是题目给出来税额,12发生的,我12月要做吗?

bamboo老师 解答

2021-12-25 19:22

请问是几月的16日呢

小师~ 追问

2021-12-25 19:22

这道题的分录和金额怎么写呢

小师~ 追问

2021-12-25 19:23

12月16日发生的

bamboo老师 解答

2021-12-25 19:24

借:银行存款 55680
贷;预收账款 55680
借;预收账款  7680
贷:应交税费-应交增值税    7680
以后半年每个月写分录
借:预收账款 48000/6=8000
贷:其他业务收入 8000
 

小师~ 追问

2021-12-25 19:25

意思要先把销项税确认了?

小师~ 追问

2021-12-25 19:26

现在就要写销项?

bamboo老师 解答

2021-12-25 19:27

是的 开具了发票就要确认

小师~ 追问

2021-12-25 19:28

把7680放预收,那预收不平了呀?

bamboo老师 解答

2021-12-25 19:28

后期确认收入后逐渐冲减预收 啊

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相关问题讨论
借 银行存款 贷 预收账款
2017-03-29 13:12:36
你好,完整的分录—借:银行存款---2000 贷:应收账款 2000 2.确认收入时 借:应收账款5000 贷:主营业务收入5000 收到剩下的尾款 借银行存款3000 贷应收账款3000 这样账才是平的
2019-08-19 09:39:22
你好,是查的银行的明细吗
2019-03-01 15:38:22
收到尾款的时候也可以借 银行存款 贷 预收账款 然后预收冲应收,借 预收账款 贷 应收帐款
2019-01-16 17:22:59
你好,是的
2017-04-17 15:30:38
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