老师好,税务局反馈有两笔2018年度的未申报出口数据。现在我按出口报关单号码找不到,该去哪里寻找?还有这种业务该怎么处理,申报出口免税不退税收入吗?
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2019-07-14
假设当月勾选的进项税额为20,勾选的出口退税进项票10,当月销项税额50,那应交增值税是怎么算的?在填写申报表的时候是怎么填?
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2022-03-02
我现在有一张进项发票需要退税,目前 报关单有(出口日期是2021.12月);需要出口退税的进项发票有(开具日期是2021.9月份);出口发票目前未开具;未做退税勾选;未做退税申报。 请问 我先进行哪一步再进行哪一步才能办理出口退税成功
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2022-01-08
珠海市垃圾填埋场开的增值税发票是五联单还是电子单
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2018-12-28
老师,我公司开了一张增值税发票,但是归类大类归错了,对方是出口的,已经算出口退税退好了,那这张增值税发票可以红冲红开吗
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2020-06-17
请问邮政快递的海关税单能抵扣吗
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2020-09-18
进口原材料的报关费是计入什么科目呢
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2017-11-28
我想看关于增值税的核算实务和申报相关的视频,将应交税费下的二级增值税相关科目和应交增值税下的所有专栏间的含义,账务处理,申报相关联
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2017-12-30
请做外贸的老师回答下:海关注册证书,是不是去海关注册?需要啥资料?是不是每个区都有一个海关办公点来给我们注册
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2020-10-13
2020年3月11日,新美公司业务部转的增值税专用发票显:向青海省海西商城出售女休闲西服500件,单价200元,总售价100000元 增值税税额13000元 企业同日收到青海省海西商城开来的一张为期3个月的银行承兑汇票 本事项应编制会计分录如下
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2021-12-30
外贸企业:报关单的一条信息对应3张销项增值税发票,请问出口明细申报数据需要录入多少次
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2018-08-13
老师, 外贸企业, 既有出口业务, 又有内销业务, 我的增值税怎么算啊? 国内采购的假发,既出口一部分,又内销一部分, 怎么算增值税和出口退税呢?
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2021-07-28
自己公司找合作公司借款来缴纳海关增值税,怎么做账呢?对方公司借款,借:银行存款 贷:其他应付款-对方公司 但是缴纳的时候该怎么做账呢?是做借:其他应付款-代缴海关税款 银行存款 ?但是这样子的话,余额就是负数了呀。
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2019-01-11
外贸公司在电子税务局上申报出口退税,跳出提示:出口报关单未申报数据,有关系吗
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2020-05-09
老师,增值税一般纳税人出口企业在进行免抵退税的计算中,如果取得了购货的普通发票,进项税抵扣不?谢谢老师
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2016-08-12
我公司为一般纳税人,在国外进口农产品,进口增值税的税率为13%,但我们国内销售时,开给客户的发票税率却是9%,这里是否做错了?是否应该按照13%税率开发票?如果作价加工给加工厂加工再出口,是否按照13%开发票才对呢?
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2020-04-23
老师,您好。我想请教下,我购买一批货物,对应的合同为CG11,美金付货款的。同时缴纳了增值税和关税。实际到货比付款数量少了14吨。美金不含税单价1040美元。现在他们要退这笔货款给我们。退美金退1040乘以14吨。因为缴纳过税费。要退哪些税费呢?美元折合成人民币以什么汇率为准,关税进口增值税上的缴款单上的税率吗?
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2020-04-14
咨询一下, 出口退税的金额是对应工厂的增值税进项税额,还是销售金额要交的销项税额啊
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2020-10-12
2x16年1月1日,星海公司将其生产的一套设备销售给B公司,设备生产成本为250 000元,售价为360 000元,增值税销项税额为57 600元。根据合同约定,设备全部价款(包括增值税销项税额)于每年12月31日等额支付一次,分3次付清。星海公司按收款进度为B公司开具增值税专用发票并产生增值税纳税义务。设备的现销价格为315 000元,星海公司判断该项分期收款销售存在重大融资成分。
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2022-05-30
某自营出口生产企业为增值税一般纳税 人,适用增值税税率13%,退税率9%,2018 年1-3月有关业务资料如下: (1)、一月份,期初增值税留抵5万元,购 进原材料等货物500万元,允许抵扣的进项 税额85万元,内销产品销售额300万元, 出口货物离岸价折合人民币1200万元。 (2)、二月份,外购原材料、燃料等支付价 款850万元、允许抵扣的进项税额144.5 万元;内销货物取得不含税销售额300万元; 出口销售货物取得销售额500万元。 (3)、三月份,外购原材料进项税额8.5 万元,免税进口料件一批420万元,料件已 验收入库;出口货物销售取得销售额600万 元;本月无内销。 请计算该企业1、2、3月的免抵退税金额。
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2022-05-06