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年末的时候应交税费-应交增值税(销项税额)和应交税费-应交增值税(进项税额)的余额怎么做账?还有应交税费-应交增值税(转出未交增值税)也要余额,怎么处理?
1/1235
2017-12-28
请问结转本月进项税额、销项税额可以这样做分录吗? 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 还是要做两笔分录?
1/1243
2020-07-27
本月进项税400,销项税1000,然后分录:借:应交税费-转出未交增值税600,贷:应交税费-未交增值税600;缴纳时,借:应交税费-未交增值税600,贷银行存款600,对吗?可是我发现这个进项税400没有体现在转出分录里面呀?是不是还要贷:应交税费--应交增值税--进项税额-400呢?
1/688
2016-09-18
1.老师你好,请问应交税费—应交增值税-销项税额、进项税额、转出未交增值税,这三个三级科目必须要结转平吗?我们每月一直都没有做相应的结转,年末也没有结转,不结转可以吗?这个有什么问题吗? 2.应交税费-未交增值税 二级科目每个月或年末也需要转平吗?年末可以有余额吗? 3.请您详细说一下关于应交税费相关科目的结转情况,哪些是月结,哪些是年末结转,什么科目必须要转平,什么科目可以有余额?
1/966
2021-08-31
请问:假如进项税100,销项税300,月末怎么结转?看到两种方法: 1、借:应交税费-转出未交增值税200 贷:应交税费-未交增值税200 2、借:应交税费-销项税额 300 贷:应交税费-进项税额100 应交税费-转出未交增值税200 如果用第一种,那么转出未交增值税和应交税费-应交增值税不就数字越来越大嘛? 要是进项税大于销项税怎么做分录? 谢谢老师!!!!
1/935
2019-10-11
我年底要不要把应交税费-应交增值税(进项税额)应交税费-应交增值税(销项税额)应交税费-应交增值税(转出未交增值税)科目余额结转为0?如果需要结转,是每月结转,还是每月结转?
1/961
2018-01-11
借,应交税费,应交增值税(销项税额) 贷,应交税费,应交增值税,(进项税额) 贷,应交税费,应交增值税,转出未交增值税。 摘要怎么写
1/1168
2020-07-28
老师好!8月份进项于销项。做以下处理。老师看以下正确不? 借:应交税费-应交增值税-销项税额80 应交税费-应交增值税 -转出未交增值税额20 贷:应交税费-应交增值税-进项税额100 还要做这个分录吗:(下面的那个分录不太懂) 借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税额 9月份进销还是大于销项。请问我的处理方式是和上月一样吗?
1/520
2019-10-11
每个月末“应交税费—应交增值税”里的“销项税额”和“进项税额”要结转到“转出未交增值税”科目么?
4/1953
2019-01-30
代开不含税金额的发票如何测算,如:不含税1000元,税率4.5。 如何开含税金额(含税金额包括代开人支付税费)
1/885
2020-02-25
请问一下纳税调整表里利息支出的账载金额和税收金额的区别,税收金额要如何计算?
1/2810
2020-05-26
我收到对方给我开的发票只有金额没有税率单价税额和数量这样的发票可以吗
1/971
2019-07-22
发票开完之后,那个税额是开票方上交的税额,还是消费方抵税的金额?
1/1612
2019-10-24
显示就是总金额=不含税金额+税额。账单是这么显示的,请问这里的税额怎么算,小规模纳税人增值税
2/647
2021-03-10
小规模增值税不含税金额需要自己填吗?灰色的咋填不了
2/92
2023-01-13
老师 我上个月增值税因为进项税额少填,多缴了税款,到税务局退税 分录做的是借:银行存款 贷:应交税费 -未交增值税 在未交增值税的贷方余额 我怎么处理?
1/964
2020-04-21
你好,请问补交以前年度税金,是放在未分配利润科目?那缴纳的滞纳金放在营业外支出还是未分配利润?
1/2630
2019-05-22
老师,纳税申报表第32行起码未交税额为负数没事吧?
2/6
2024-04-18
报增值税时个体户是填未达起征点还是免税销售额
1/1816
2019-04-26
老师进项税转出科目余额是不是要转到未交增值税
1/574
2022-03-31
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