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增值税普通发票开票有误,隔月该如何红冲,系统中只有专业发票的红冲选项
1/625
2015-11-19
普改增做系统发生820元的费用,会计凭证;借记;应交税金;820贷记银行存款;820这笔税费怎么抵减?
1/788
2017-04-13
老师,小规模酒店小微企业,支付的增值税发票税控系统技术维护费280元一般纳税可以抵扣,那小规模的怎么抵扣呢?如何填具增值税报表呢
1/861
2021-02-03
老师,公司是服务业,开票员开增值税普票操作错误,打印出来很多未开的空白发票,这些发票应该在税控系统处理呢?
1/871
2016-05-29
老师,您好:请问 增值税待认证进项税额是 月末 结转到 进项税额,还是次月初 认证抵扣后 再结转到 进项税额?
1/1634
2021-02-23
请问下,小规模已经是季报了。那么7.8两个月发生的还需要报税吗?是说报税了当月不会扣税, 直接10月做第三季度申报的时候一起扣吗???因为7月份已经超过15万了,这个季度肯定不能享受减免了,所以想问下7.8两个月的增值税申报该怎么填写?我7.8两个月还用去国税系统进行申报吗? 税控盘需要每个月上传清卡我知道,就是不知道报税系统怎么操作
3/564
2016-07-19
我们需要开150万的发票(这150万是含税的),我们发票最高只能开10万,所以我们开了15张10万的发票。每张的货款是:97087.38 ,税额:2912.62,所以开票系统里面销项税额合计是:2912.62*15=43689.3 ,所以我们做账跟着开票系统里面的做,税额做的是43689.3 ,但是今天我们在申报增值税的时候,按开票系统上的销售额1456310.7(97087.38*15)填入后,出来的销项税额为43689.32,和开票系统的销项税额43689.3相差了2分钱,这个怎么解决呢?
4/1720
2018-01-11
我刚刚在税务局拿到了uk税务盘,在家里从国家增值税发票查询平台上面下载了吗uk版,但是点开就显示开票系统出了一点小问题,请你重启开票软件,是怎么回事呢
1/2350
2021-04-13
老师您好,请问一下增值税专用发票购买方没有认证,部分冲红了,剩下的部分应该怎么认证
1/1684
2020-08-04
老师,我还没有报税,发票已经统计了,我刚刚撤销统计了,那几张发票我不想认证了,请问怎么取消认证啊?谢谢老师
2/695
2021-09-13
可燃气体报警系统要怎么记凭证
2/637
2021-08-19
怎么删除应收系统里的作废凭证
1/4128
2019-04-27
您好,河北地区单证管理平台上疑点提示:没有从征管系统传递过来的增值税纳税申报表。请问如何解决?这几个月连续提示这个,增值税确实已经申报,并且时间间隔也好几天了。
1/335
2019-10-14
现在报的是小规模的税,里面有个小规模的增值税的附列资料,按照系统里面的总金额56289填写之后金额之后金额是54649.51 但是开票系统里面给的金额是54649.53税额是1639.47,那填写主表的时候应该按照那个数据来填写呢?
1/377
2018-10-16
老师,我税务系统有问题,导致我的进项无法抵扣需要去大厅才能申报,我的进项都是正规的,只有那么多,我们过年发了福利给员工,我可以先不做这个福利吗,后面再做进去,只做真是销售额,这样这个月只交这部分增值税,100多,比较少,请问老师这样可以吗
1/232
2020-04-16
是这样的,我们现在是 一般纳税人旅游行业,采取的是差额开票的方式。 现在好多情况都是先开票先去收款,这个时候就涉及到对应的成本是否付掉,成本票是否收回? 我们现在的情况就是 好多开出去的发票 ,当月对应的成本有时候并没有付(延迟付款),那么发票就没有收回来。那么问题就是,我们差额开票,扣除的成本其实并没有当月收回发票,当月的增值税是不是有问题。 举列子,我账务上面收入是60万,成本是30万,但我开票系统里面差额开票 收入是 60万,成本是50~ 产生的增值税 开票系统里面是少于 账务的。 是否存在税务上面的问题?
1/268
2022-05-12
新成立的公司,首次买增值税税控系统盘,借:固定资产480,贷,银行存款480,借:应交税费-应交增值税,减免额480,贷:管理费用480,对吗?
1/1383
2019-03-27
收到住宿房费开来的增值税专用发票,是要认证抵扣,再做进项转出吗?还是直接不认证?不认证 抵扣联跟发票联怎么安置
1/2786
2019-07-09
一般纳税人的防伪税控系统维护费的分录怎么做?
1/786
2016-01-08
国、地税系统上传报表的报表制度是有税局核定的吗?
2/465
2016-08-16
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