我们需要开150万的发票(这150万是含税的),我们发票最高只能开10万,所以我们开了15张10万的发票。每张的货款是:97087.38 ,税额:2912.62,所以开票系统里面销项税额合计是:2912.62*15=43689.3 ,所以我们做账跟着开票系统里面的做,税额做的是43689.3 ,但是今天我们在申报增值税的时候,按开票系统上的销售额1456310.7(97087.38*15)填入后,出来的销项税额为43689.32,和开票系统的销项税额43689.3相差了2分钱,这个怎么解决呢?
木木
于2018-01-11 15:41 发布 1775次浏览
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2018-01-11 16:02
老师,手动改不了,那个是自动生成的,改不了它,那怎么办呢?
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一般是不会有差异的 你们没有开票的收入你要填写申报
2020-02-23 21:35:09

在申报的时候把税额改了,一般情况自动出来的税额会有差异,自己手动输入进去即可
2018-01-11 16:00:36

同学你好,免税销售额填附表减免税中对应减免税额的不含税销售额,就是减免多少税对应的销售额。
2020-10-22 15:06:42

你好,差额放到营业外支出里面就可以的。
2022-01-12 13:45:56

可以改申报表。。。。。。不改其实也没事
2016-10-10 19:06:03
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