使用鼎信诺审计软件对公司进行凭证抽凭的时候,货币资金,应收账款,应付账款三项分别需要勾选哪些限制条件和范围进行抽样
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2019-03-31
直接发给员工的通讯费补贴,凭证可以这样做借  管理费用 -通讯费      贷  现金或银行存款这样行吗直接发,借  管理费用 -通讯费      贷  现金或银行存款这样行吗
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2018-06-11
老师好,问下,2020年7月,银行手续费,应该做,借:财务费用-手续费,贷:银行存款。我做了:借:财务费用-利息费用,贷:银行存款。科目挂错了,方向是对的,还要调吗
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2021-03-29
老师您好!私立盈利幼儿园收到保教费和餐费能做成:贷:主营业务收入 保教费 其他应付款 伙食费 借:库存现金 付伙食费时,借其他应付款,贷库存现金吗
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2019-11-30
支付职工体检费用的时候分录是不是这样 比如我们体检费用1w 需要预付定金4k 【计提职工体检费用】借 管理费用-职工薪酬 4k贷 应付职工薪酬-短期薪酬-职工福利费 4k借 研发支出-某项目-研发人员福利费 6k贷 应付职工薪酬-短期薪酬-职工福利费 6k【预付时】借 预付账款-员工体检费 4k贷 银行存款 4k【体检后 补付尾款】借 应付职工薪酬-短期薪酬-职工福利费 1w贷 预付账款 1w借 预付账款 6k贷 银行存款 6k这样对吗 不计提的话要怎样写分录呢
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2018-04-23
请问老师,我们是教育机构,学生缴费都是做的借:银行存款 贷:预收账款,然后月末确认收入借:预收账款 贷:主营业务收入,现在有学生教交学费开票了,我的科目是不是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 ?
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2019-11-26
有个员工扣个税以下分录对吗 借方:其他应收款/个人借款:18068 贷方:应交税费/代扣代缴个人所得税:18068 银行扣款时候: 借方:应交税费个人所得税:18068 贷方:银行存款 18068 借方:应付职工薪酬 18068 贷方:应交税费个税 18068
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2021-11-24
上个月定的工作服,交定金当时计入 借:其他应付款 贷:库存现金 后来报销时计入 借:长期待摊费用, 贷:其他应付款, 这月支付款项时,计入 借:其他应付款 借:长期待摊费用 贷:银行存款 这样做分录对吗?
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2019-05-24
对于职工个人承担的社会保险费和住房公积金,由职工所在企业每月从其工资中代扣代缴,借记应付职工薪酬-社会保险费、住房公积金,贷记其他应付款-社会保险费 这个科目什么意思啊?
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2020-03-12
个人承担6113.25 公司承担17228.25 银行存款付23341.5 全部制造费用 请老师看下五险计提发放分录怎么写?并带上金额,谢谢
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2022-01-02
在年初本月合计是借贷方合计。用本期发生额加上期初额,是不是将期初额理解为1月1号发生在本期的费用
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2017-02-14
以前的会计取钱收到货款计入借,应付账款,贷应收账款,发工资是这样做分路的借管理费用贷,应付职工薪酬。借应付职工薪酬,贷应付账款这样做合理吗?
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2017-01-24
老师 我们是一般纳税人 我付款 发票没到 我借应付账款 贷银行存款 发票到了我就借主营业务成本 贷 应交税费-应交增值税-进项税 贷应付账款 是这样吗
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2021-08-03
有一笔付款分录是:借:管理费用 100 贷:银行存款100,因系统原因又冲正做的分录是:借:银行存款100 贷:管理费用100,最后又付款一次成功分录:借:管理费用100 贷:银行存款100,科目余额表管理费用明细金额会是200,也是跨月了,要怎么调整管理费用其实只付100出去
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2020-12-08
当月交的社保费直接,借销售费用―社保,贷银行存款,当月不交计提是借销售费用 ―社保费,贷应付职工薪酬 ―社保费,交的时候借应付职工薪酬―社保,贷银行存款,对吗?什么时候用应付职工薪酬过渡
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2017-06-13
你好,我想问问想用Uk抄税点什么软件进入 是一诺365吗?
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2022-04-26
财务费用 借方手续费50元,贷方利息收入100元, 手工帐记账1、手续费 借:财务费用 50 贷:银行存款 502、利息收入 借:银行存款 100 贷:财务费用 1003、月末结转 因此时 财务费用贷方余额有50元 则 借:财务费用 50 贷:本年利润 50那么本期借方发生额为100,贷方发生额为100,期末月为0,据此登记账簿,申报税务 。 这么做账,规范吗?
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2017-03-13
老师 按新会计准则 政府补助科技研发费买设备后 分录这么做对吗?借 研发支出–设备购置费 贷 预付账款 –设备厂家 ,付款时 借预付账款–设备厂家 贷 银行存款, 发票来后 借 固定资产 贷预付账款– 设备厂家,
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2021-09-27
我不会做银行账,就是贷款方面的 听哪节课
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2016-11-19
小额贷款公司城建税5%对不对?
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2017-03-28