公司小规模纳税企业提供运输服务收入1000元,先开出发票,以后收到货款,分录可以这样做吗?开出发票: 借 应收账款1000元贷 主营业务收入/运费收入1000*(1-3%)元应交税费/应交增值税1000*3%元收到货款:借 银行存款1000元贷 应收账款1000元这样是对的吗?可以将两笔分录合并只做一笔吗?然后附上发票和银行水单?借 银行存款1000 贷 主营业务收入1000*(1-3%) 应交税费/应交增值税1000*3%
3/874
2019-04-04
公户的钱想提点备用金出来 能不能直接转法人卡 ?借:其他应收款—法人卡 贷:银行存款 再借:库存现金 贷:其他应收款—法人卡
4/1627
2021-12-14
你好老师。想问下,去年做的一笔借银行存款,贷应收账款,做错了,应该贷是预收账款的,那怎么改成正确呢,因为是跨年的了
1/508
2021-01-01
库存现金可以是0吗 因为没提现,转出时:借其他应收款-老板 贷:银行存款 用时 借:管理费用--.. 贷:其他应收款-老板 这样是否可以
1/1088
2019-03-25
请问老师别人代公司付的工程款,记账是借: 预付账款工程款,贷是该应付账款还是其他应收款?
1/983
2020-12-23
老师们,请问应收账款收不回来了,可以只写: 借:营业外支出-坏账损失 贷:应收账款 吗?
7/1159
2023-05-23
老师,我司A企业贷款下来100万,只能货款出去,故货款打到B企业,B企业再退货款回去到A企业,那么第一笔分录是:借其他应收款 贷银行存款吗?还是借:应付账款,贷银行存款?
2/528
2023-07-04
不定项选择题1根据资料(4),下列会计分录正确的是()A借:银行存款4360货:预收账款4360B借:应交税费预交增值税80贷:银行存款80C借:预收账款6104:主营业务收入5600应交税费应交增值税(销项税)504借:主营业务成本3200货:劳务成本3200
2/603
2020-04-02
这个题目A 选项和D选项不明白?我觉得D应该应收账款账面价值不是不变么
1/415
2019-09-10
预借差旅费900元 借:其他应收款 贷:库存现金 预借差旅费,记借方其他应收款
1/886
2019-04-14
现开出一张普票,是生活服务*服务费,我做了借应收账款 贷其他业务收入贷应交税费-应交增值税(销项),我犯愁的是怎么做成本
1/649
2022-03-18
企业收到退回的银行汇票多余款项时应编制的会计科目为 借记“银行存款” 贷记“其他货币资金”
1/198
2023-11-20
设置与销售业务有关的营业收入会计科目、营业支出会计科目、应收款项会计科目和收款会计科目
1/1468
2015-11-07
老师,外账会计把2018奶奶的应收账款、应付账款和其他应收款明细发给我,让我来核对,我不知道如何核对,核对之后要调整成什么样?请老师指导。谢谢
2/788
2018-11-22
老师好!我有个问题想请教一下,2020年12月业务员把收到的货款存到公司来后面有附件写明收到的是那家公司的款项,中介公司把收到的货款做成往来,借:银行存款10万元,贷:其他应收款 XX业务员 10万元。2021年发现在这笔账入错。修改为:借:银行存款 -10万元;贷:其他应收款 XX业务员 -10万元;同时做一笔更正,借:银行存款 10万元;贷:应收账款 XX公司 10万元。我想问的是,其他应收款XX业务员 -10万元,这笔款怎样去消化,现在其他应收款 XX业务员显示借方余额为10万元,怎样去冲平呢?请老师指教,谢谢!
3/411
2021-06-01
老师:麻烦帮我解答一下,谢谢。我刚刚接手,还不太理解。 1.应收账款 :期末余额在( 借方):表示公司欠别家,还是别家欠公司呢。 应收账款 :期末余额在(贷方):表示公司欠别家,还是别家欠公司呢。 2.预付账款:期末余额在 ( 借方):表示公司欠别家,还是别家欠公司呢。 预付账款:期末余额在(贷方):表示公司欠别家,还是别家欠公司呢。 3.其他应收款:期末余额在 ( 借方):表示公司欠别家,还是别家欠公司呢。 其他应收款:期末余额在(贷方):表示公司欠别家,还是别家欠公司呢。
1/713
2023-08-07
其他应收款跟应收账款还有应付账款会提现在利润表里面吗?
3/3561
2017-03-18
老师你好:预付账款91440元 目前我的分录是:借预付账款,91440 贷其他应收款91440 这个钱是我们项目的,过啦下账,前面我做啦5000000的其他应收账款。所以我用应收,没用现金减少,现在这个钱材料用啦75055税他们收啦491,还退我们15894我该怎么做分录,
2/581
2021-03-05
如何表中如何算出资产总额和负债总额?本月结余现金=26317804.4-27280554.16=-962749.76本月结余银存=13778287.6-13973711.81=-195424.21本月结余应收账款=34447602-32007970.94=2439631.06本月结余其他应收款=1552068.95-1787141.55=-235072.6本月结余应付账款=7346763.49-6528157.43=818606.06本月结余应付工资=0-1596552=-1596552本月资产总额=-962749.76 (-195424.21) 2439631.06 (-235072.6)=1046384.49本月负债总额=818606.06 (-1596552)=-777945.94本月资产净额=1046384.49-(-777945.94)=1824330.43这是我的理解算法,请问这样计算的对吗?
2/1429
2017-12-13
老师,问下。付给法人的往来款的账务处理是借:其他应收款 贷:银行存款嘛? 为什么我看以前会计做账的是写:借:其他应付款 贷:银行存款? 不是借款还款
2/1298
2021-07-12