老师你好:预付账款91440元 目前我的分录是:借预付账款,91440 贷其他应收款91440 这个钱是我们项目的,过啦下账,前面我做啦5000000的其他应收账款。所以我用应收,没用现金减少,现在这个钱材料用啦75055税他们收啦491,还退我们15894我该怎么做分录,
玲
于2021-03-05 14:59 发布 646次浏览

- 送心意
Hu老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-03-05 15:40
同学你好!
这里退还15894依然还是借方先做其他应收款,贷方预付账款,再从贷方其他应收款转入银行存款的借方
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你好.预收账款对应客户,其他应收款和其他应付款看你科目下面拍的具体项目,是公司还是个人.
2021-01-15 16:33:10

同学,你好
应收账款是负数时:应将其中的预收部分调整至预收账款,将预收这部分金额显示在资产负债表中的负债类科目:预收账款科目的贷方;
资产负债表中其他应收款为负数,调到其他应付款中.
2024-02-20 15:33:09

放在预付账款里面
2021-01-09 19:32:55

同学,你好
借其他应付款,/其他应收款贷营业外收入
借营业外支出,贷其他应付款,/其他应收款
2022-03-23 15:50:08

您好,报表里的其他应收款余额在贷方,应填在其他应付款。
2017-02-07 18:27:09
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