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产品按原价开票,但是收费是打了9.7折,这样就造成应收款帐面比实际多了1125元,这个1125元要怎么调整帐面呢?要怎么做分录呀?
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2018-06-04
之前会计挂账应付账款-老板贷方有余额,但其他应收款-老板借方余额又有挂账,这两个科目可以对冲账吗?借:应付账款,贷:其他应收款
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2021-12-14
请问公司安装了监控,总价30万,监控已经开始使用了,款项预付了5万,要先做30万固定资产的入账,然后在第二个月开始计提折旧吗?如果等款项付清再入账的话,监控已经使用了很久了, 可以按照合同价先入固定资产都是吗?那进项发票没有开齐的这部分帐务怎么处理?做借:固定资产 借:其他应收款~进项税额 贷:应付账款 这样做可以吗?
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2021-07-03
老师,请别人代加工产品的开模费,先付款,后期才到的票,是计入应付账款还是其他应收款?
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2019-10-08
请问这题怎么做? 1、某企业上年销售收入4000万元,总成本3000万元,其中固定成本600万元,假设今年变动成本率维持上年水平。甲方案的信用政策为(2/10,1/20,N/90),预计销售收入为5400万元,将有30%的货款于第10天收到,20%的货款于第20天收到,其余50%的货款于第90天收到(前两部分货款不会产生坏帐,后一部分货款的坏帐损失为该部分货款的4%,收帐费用为50万元。请问甲方案应收帐款的相关成本费用?
1/1664
2019-06-29
预收帐款和预付账款算收入和成本吗?影响利润吗?
1/43759
2017-09-19
①老板已确认不能收回的货款如何做科目销帐②客户以货物抵帐少付部分货款如何做科目销帐
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2019-01-04
请问老师,目前我们公司这边有带帐公司在带帐,我这边的工作内容是每天负责客户和供应商的银行收付款,每日现金收付款,金税盘中开销项发票,每日有进项发票……请问我这个帐该如何做?
1/1040
2019-06-19
其他应收款是负数,可以用借其他应收款 贷预付账款转出吗?还有应付账款也是负数,该用什么分录转出呢?
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2019-11-30
老师,请问我2015.10老板叫我转了一笔款40000给李某(项目部管理人员),李某把这笔款用来支付给周某作为7月份工程款,周某写了一张收条。我的分录为:转款给李某:借:其他应收款--李某40000,贷:银行存款--某某支行40000.李某交回单据(收条)借:应付账款-周某40000,贷:其他应收款---李某40000,这样处理对吗?
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2016-09-07
老师,我公司5月份购买的打印机一台,金额2000元,我拿着发票做分录 借:管理费用—办公费 待:应付账款—卖打印机的公司。然后款一直没有支付,挂账。今天我们公司的采购说他给现金支付了,采购9月份和公司借款了,分录:借:其他应收款—采购 待:银行存款,然后今天他拿那个借款给支付了打印机费,我现在做借:应付账款——卖打印机的 待:其他应收款—采购,记账凭证的附件是什么?
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2020-12-28
老师 ,之前帐上应收票据都在帐外贴票了,但是帐上一直没走账,我现在应该怎么走账给出去呢
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2018-12-25
为啥这俩借贷都是表示减少,坏账准备借减贷增属于资产类的备抵科目,其实就相当于负债类的对吧?发生坏账 借:应收账款/其他应收款 贷:坏账准备 此处是借增贷减吗?
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2021-01-07
A公司帮B公司向C公司做融资租赁业务。 A公司怎么做分录? 借的是其他应收款 300W 还是长期应收款 300W?
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2020-11-13
老师,我有疑问,就是我公司法人提取了9万备用金,到他账户,然后是借:其他应收款——法人 9万,然后法人又转了2万给财务,财务这2万用于报销煮饭阿姨买菜,还有买一些办公用品,那我是直接贷:其他应收账款——法人 2万?这2万,有的是有发票的,没发票的也很多,对半开吧,然后他们垫付的钱,比如烧饭阿姨买菜填写的报销单,报销人就是写的阿姨的名字,设计买电脑啊,打印机这些报销就是写设计的名字, 我不懂,是直接贷:其他应收款——法人 减少,还是该其他应收款——财务减少,但是钱是直接转给法人的 啊,我应该是借:其他应收款+法人增加,贷:其他应收款法人减少
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2023-09-11
多选题 1:下列哪些是短期投资核算可能会涉及的会计科目( ) A.短期投资 B.应收股利 C.应收利息 D.投资收益 2:多选题 3. 出租人对融资租赁的会计处理中可能涉及的会计科目有( ) (本题5分) A.长期应收款——应收融资租赁款 B.融资租赁资产 C.处置损益 D.银行存款
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2022-04-14
老师,我们公司采购固定资产预付10%,收到固定资产时付80%,剩余10%未付,,这剩余的部分我们是计入应收账款,还是其他应收款呢
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2021-10-13
老师,承兑10元,然后转给私人贴息,利息1000元,公账收到99000元, 分录 借:其他应收款-张三 10万 贷:应收票据 10万 借:银行存款 99000 财务费用1000 贷:其他应收款 -张三 10万 这样么?然后汇算清缴调增1000?
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2022-09-22
12月管理费用,少做了0.24怎么调整 本来应该是 借:管理费用 10.24 其他应收款-待抵扣进项 10 贷:应收账款 20.24 做成了 借:管理费用 10 其他应收款-待抵扣进项 10.24 贷:应收账款 20.24 现在1月份要怎么做调增?
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2022-02-07
老师您好!公司会计科目应该怎么规范制订?比如说A公司设为应收账款——A公司,我现在又收到了一笔订金,是不是设科目为,其他应收款——A公司 ?还是直接在,应收账款——A 公司的借方记收到的这笔订金?
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2021-10-27
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