老师,第25题为什么要加上预收账款的(45-25)呢? 我在提问里面提问,然后里面的老师说资产负债表里列式应收账款的金额为应收账款的借方加预收账款的贷方。但是我只找到了“应收票据及应收账款”项目没找到他说的那个,所以还是不懂
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2020-08-14
资产负债表“应收账款”“其他应收”“预收账款账款”“其他应付款”金额和科目余额表不一样怎么调整?
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2019-01-16
老师,我公司车子出险,收到保险公司打进的金额10050,然后支付修车厂维修费10600,保险公司只给我开了一张2000的专用发票,我这样做账的:收到保险公司赔款:借:银行存款10500 贷:其他应收款-保险公司10500 ,然后支付修理厂维修费借:其他应收款-修理厂10600 贷:银行存款 10600,收到发票的时候借:管理费用-维修费 1769.91 应交税费-进项税230.09贷:其他应收款-修理厂2000,然后我发现这个保险公司的账上和修理厂的账上都没有走平,这样我应该怎么走才能平呢?
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2020-06-05
预借差旅费900元 借:其他应收款 贷:库存现金 预借差旅费,记借方其他应收款
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2019-04-14
老师您好! 19年6月暂诂入库: 借 库存商品 87000 贷 应付账款-暂诂款 87000 19年6月结转成本 借主营业务成本 87000 贷:库存商品 87000 19年10月收到此进项专票 20年3月勾选认证此专票 20年3月做冲减暂诂 借:库存商品 -87000 贷 应付账款-暂诂款 -87000 20年3月录入正常分录 借 库存商品 -87000 应交税费-应交增值税-进项税 13000 贷:应付账款 100000 这样可以吗?
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2020-05-17
为什么应付账款科目 要根据“应付账款”和“预付账款”账户计算 并且都记两个账户的贷方?
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2019-06-03
要更正会计分录,6月份做帐为借:银行存款30000,贷:主营业务收入30000,已经报税,正确的会计分录为借:银行存款30000,贷:主营业务收入29126.21,应交税费~应交增值税(销项税额)873.79。还有销项税转入减免税款,营业外收入,怎么做调整更正
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2016-07-13
公户的钱想提点备用金出来 能不能直接转法人卡 ?借:其他应收款—法人卡 贷:银行存款 再借:库存现金 贷:其他应收款—法人卡
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2021-12-14
你好老师。想问下,去年做的一笔借银行存款,贷应收账款,做错了,应该贷是预收账款的,那怎么改成正确呢,因为是跨年的了
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2021-01-01
库存现金可以是0吗 因为没提现,转出时:借其他应收款-老板 贷:银行存款 用时 借:管理费用--.. 贷:其他应收款-老板 这样是否可以
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2019-03-25
老师,您好,请问暖气费发票已开,但是暖气费还没有打到我公司的帐上,我现在挂到了应收帐款上,会计分录是不是:借 应收帐款,贷主营业务收入 应交税费 --应交增值税 等收到对方打款后,借“银行存款 贷应收帐款,对吗
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2016-04-01
我司和星际漫步公司内部往来款频繁,其他应收款和其它应付款我都用来核算?还是就用一个科目核算比较好
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2020-05-28
收到财政局一笔钱是专项的,用这笔钱付的这个项目的招标服务费,做借:管理费用-招标服务费20000 贷银行存款20000?怎么冲专项应付款呢?是不是借:专项应付款 贷资本公积啊?这么做要是对的,资本公积是不是还得交印花税啊?
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2017-11-07
去年预付货款,今年收到发票。去年分录:借:预付账款60260 贷:银行存款60260 借:原材料368976.5 贷:应付账款—暂估应付款368976.5 结转成本 借主营业务成本:368976.5 贷:原材料368976.5 请问今年收到60260的发票,怎么做账?
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2020-04-29
11月份的进项票没有认证,计入的其他应收款,到19年1月份认证怎么做账务处理,如何编制分录
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2019-02-22
之前取得的收入是做预收账款,那现在开了两张普票,应该做借 预收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费应交增值税税?这样可以吗?
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2017-02-04
企业办理贷款时,验资报告和贷款卡在查询和办理
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2020-03-05
借:管理费用-服务费 销项税额 贷:其他应付款-
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2017-12-19
审计调整给了两笔分录,我应该怎么做凭证?分录一 借 资产减值损失,贷 其他应收款。分录二 借 其他应收,贷 预付账款。
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2018-03-29
借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税金 ,月末转到利润科目怎样转
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2015-10-13