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2月20日发货,票未开;3月2日开票;3月5日收到货款,会计分录,您看对不对?2月20日:借:发出商品 贷:库存商品3月2日:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额;借:主营业务成本 贷:发出商品3月5日:借:银行存款 贷:应收账款月末需要对应收账款进行暂估入账吗?
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2019-03-22
上次客户有首付款7000,分录为借预收账款 货银行存款 ;然后这次有付尾款。情况是, 客户如果要开发票分录为借银行存款 借预收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费销项 ; 如果不开票,借银行存款(全款) 贷预收帐款(全款)
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2018-07-16
房东补贴给我们空调维修500元应该怎么做分录呢借:库存现金500借:管理费用-500这样做可以吗
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2017-10-10
票据的第一背书人为收款人,而在粘单与票据接封处盖章的必须是第一手背书人,也即收款人吗?
1/2124
2018-04-25
公司收到老板的借款2000元,做会计分录,记借库存现金2000元,贷其他应付款2000元。做现金流量表的话,这2000元应该放在哪儿?是收到其他与经营活动有关的现金吗
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2018-12-07
老师请问现在什么票据代替了之前的不征税收据 在哪可以领到
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2016-12-06
借:管理费用-租赁费 10000 财务费用- 9 贷:预付账款4000 银行存款6009 粘贴单上应该写多少钱
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2019-04-26
法人向公司借款的分录是借:其它应收款 贷:银行存款 法人向公司归还借款的分录是借: 银行存款 贷: 其它应收款 是这样对吗
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2019-04-03
老师,收到银行电子承兑汇票急用钱就找私人贴现了,这个账应该怎么做啊
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2019-05-06
老师,如果收到商业承兑汇票,可以提前找银行贴现吗?应该找哪一个银行呢?
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2021-04-06
请教下老师: 2022.4后,小规模开的普票免增值税,在做收入分录时,这样做对嘛? 1)分录: 借:应收账款20000 贷:主营业务收入19417.48 贷:应交税金-销项税 582.52 2)分录: 借:应交税金-销项税 贷:应交税金-未交税金 3)分录是: 借:应交税金-未交税金582.5 贷:营业外收入-政府补贴 582.5 4)在申报时,这582.5要填在“减免税”的栏里?
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2022-06-13
收到销售货款,发票未开,货未发 借:银行存款 贷:应收账款 这样可以吗?
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2018-01-06
老师,借:其他应收款——张三,贷其他应收款——李四,请问这个凭证做了和没有做,对生成报表的数据有没有影响啊?谢谢老师
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2021-11-19
5月支付的款,6月收到发票,可以借:应付账款,应交税金,贷:银行存款 吗?
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2019-06-13
2017年有一笔分录应收挂少了,现金多了,只冲一部分分录怎么做,借应收账款贷库存现金负的可以不?
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2018-11-27
销量商品,做的借主营业务收入,贷应收账款,借银行存款,贷,应收账款,我想说的是如果不是银行存款,有时要用其它科目来代替,如何来解决这类问题,还有就是有借:应收账款,贷:主营业务收入,借银行存款,应收账款,贷应收账款,有这样的表示吗?
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2017-09-10
老师春节好:请问记4凭证 借:应收账款 贷方为何要记主营业务收入 我是这样理解的 借方:应收账款 贷方因该记:其他应收款 举例我是小规模劳务公司 签了10万的劳务合同 发票开了10万 借:应收账款(还是生产成本)10万 贷:其他应收款 10万(还是主营业务收入) 付款5万 借:其他应收款(还是主营业务收入)5万 贷:银行存款5万 谢谢
1/1601
2024-02-13
你好,老师,请教一下,应收账款总账=应收账款明细账借方➕ 预收账款明细账借方? 例如:预收某公司货款 分录:借:银行存款 贷:预收账款 同样意思的分录借:银行存款 贷:应收账款 发货时,借:预收账款 贷:主营业务收入 同意思分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 最后,结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 老师,这笔业务我做的对吗
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2019-07-16
例:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 收经费:借 其他应付款-上级 100万;;贷 银行存款 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 请问这个分录对嘛?
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2021-07-12
公司收到的电子承兑汇票可以贴现吗?
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2019-01-10
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