2月20日发货,票未开;3月2日开票;3月5日收到货款,会计分录,您看对不对?2月20日:借:发出商品 贷:库存商品3月2日:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额;借:主营业务成本 贷:发出商品3月5日:借:银行存款 贷:应收账款月末需要对应收账款进行暂估入账吗?
胖三斤
于2019-03-22 23:04 发布 1029次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-03-22 23:05
你好,你是指那月末要暂估应收账款
相关问题讨论

你好,是的。
2016-12-14 07:25:43

小规模装修公司做账怎么做会计分录收入,成本,交税
一、
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
二、
借:主营业务成本
贷:库存商品
三、
借:主营业务税金及附加
贷:应交税费——应交城建税
应交税费——应交教育费附加
应交税费——应交地方教育附加
2017-07-03 13:33:48

是的。同学。分录是对的
2019-04-03 22:22:42

成本就只有工资吗
2023-08-04 12:27:07

需要的,主营业务成本也结转到本年利润,这是月末结转损益,月末最后一块做就可以
2019-08-09 13:26:45
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