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老师你好,请问年底应交税费科目怎么结转
1/1063
2021-04-15
老师,内帐里收入,购进商品,无论专票普票是不是都不用反应应交税费呀
1/946
2020-06-27
应交税费这个科目,期末损益结转的时候,转不转,为什么
3/736
2022-01-24
应交税费为负数该怎么调整
1/4108
2020-06-11
上月收到销售款,但是未开票,分录是借:银行,贷:预收 应交税费-销项,本月开票如何挂账做分录。
1/1259
2020-08-05
公司16年企业所得税预提,借 所得税费用9000 贷 应交税费-应交所得税9000,17年汇算清缴后 借 应交税费 9350 贷 银行存款9350,但都11月份了,都没有冲平,所得税还有350的余额,1,我需要调到未分配利润科目吗 2.如果调了,11月利润表需要算上350吗
1/485
2017-11-24
老师我有问题,我们是建筑单位,在施工地预交所得税,预交的多于实际我应该缴纳的,所以可能要退税或者抵减之后我要缴纳的所得,假设是多交了1000块钱,年报我调整了业务招待费,也就往高调整了应纳税所得额,年报汇算清缴完发现我现在多缴纳的税就剩800了,我想问各位老师的是,我账上和报表上应纳税额还是-1000我得用什么分录调整成-800呢
1/153
2021-06-17
个人代开来的发票,对方未交1%个人所得税,只缴纳了增值税,发票备注栏,备注了,由付款方预扣预缴,这种情况付款方要如何处理预扣预缴
1/1358
2019-12-12
老师,购方收到专票已经抵扣而且跨月了,开红字信息表,是费用票,抵扣时分录,借,管理费用,应交税费应交增值税进项税额,贷,预付账款,开的红字信息表和收到的红字发票怎么做分录呢
1/1288
2021-04-21
你好,老师,工程项目所在地预交了2个点的税,那公司注册地还需要交多少税?
1/1848
2019-07-11
一般纳税人,跨区,预交可不可以按照简易计税?那开票是不是也是按照三个点开?
1/862
2022-09-21
结转增值税的时候,可以这样吗?借: 应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-应交增值税-进项税额,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
1/327
2019-03-27
老师您好,我单位是建筑公司,本市内的项目是不是不用在建筑所在地预交增值税了,没有预收款,是不是项目验收合格后开票后,在机构所在地应交增值税就可以。还有员工出差补贴每天五百随工资发,那交通住宿费饭费还能实销实报吗?还是含在五百里,不在支出差旅费了
1/445
2019-05-06
老师,我还是没有明白,退税直接在收到的时候计入应交税费贷方,那这个科目就可以让它①直在贷方吗?还是要平掉的?谢谢老师
2/381
2016-10-19
发票按认证时间做账还是收到时间?1月税已报。当月是没有税费的。如果此发票做在1月,应交税费就有数字了。这种情况是不是按认证月份做比较好?
2/714
2017-04-17
企业法人 如果减持上市公司股票 有哪些应交税费 费率大概是多少 缴纳的要求是怎么样的
1/1238
2018-08-28
那应交税费虽然不是单位缴纳,但挂靠单位已经缴纳,账上也不应该有应交税费啊?这个怎么处理应交税费
3/590
2017-06-11
老师,麻烦问一下,我对应交税费的明细有点模糊,有这样的课专门介绍这个科目的吗?
1/338
2019-11-29
普票收入 贷方 也要做应交税费吗
1/581
2018-01-09
老师 我想请问下 之前没有考虑税的问题 都是用的税价 现在有进项了 应交税费变成负的了 请问对应的什么科目会变呢 无税价
3/483
2016-11-29
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