送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-08-05 10:51

你好   借预收账款 贷主营业务收入

Echo 追问

2020-08-05 11:02

税金不体现吗

meizi老师 解答

2020-08-05 11:06

你好 你看你上次不是已经做了销项税了 所以不体现了

Echo 追问

2020-08-05 11:08

上月挂的和实际开票,预收账款差异0.01,这个怎么处理

meizi老师 解答

2020-08-05 11:10

你好     到时你月末或者年末 调整这个差异到营业外收入或者营业外支出去调整

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相关问题讨论
你好 借预收账款 贷主营业务收入
2020-08-05 10:51:17
同学,你好,借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-05-07 17:03:11
借应交税费一应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费一未交增值税
2018-12-01 17:09:07
你好,不需要的 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 这样做分录就可以了
2017-08-21 15:09:51
缴纳什么呢
2016-12-30 16:36:25
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