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业 某公司本年12月1日,应收账款余额为10万元,“坏账准备”账户贷方余额为2000元;采用“应收款项余额百分比法”核算应收账款减值和坏账准备,坏账准备的提取比例为2%。求:12月31日调整计提本年末计提的坏账准备。
2/2969
2022-03-17
请问下我们现在系统的账务是 借:1132(营业款结算)贷:合同负债-ict款;同时原来计收的时候,借:1131应收账款-ICT款,贷:主营业务收入;现在我们要把1132营业款结算和合同负债调平没有余额,这种要怎么做分录呀?
2/1038
2019-12-03
我们单位是游戏的推广,也就是我们收到的游戏充值要跟游戏研发单位分成,那我们的进项票就是研发单位分成开给我们的。进项税怎能走会计分录?收到充值时借记银行存款,贷记主营业务收入,应交税金,应付账款。 付分成时借记应付账款,贷记银行存款,
1/1259
2019-07-31
老师,本月收到的预收账款3000元,销售发票要在下个月才开出去,那本月收到的预收账款3000为什么不做借 银行存款3000,贷 预收账款3000,而是做借 银行存款3000,贷 应收收账款3000,
1/1036
2019-02-26
账面上其他应收款贷方金额很大
1/1135
2019-01-09
其他应收款是贷方余额表示什么?
1/5734
2019-03-06
应收账款在贷方期初怎么录入呢
1/2209
2018-05-16
会计实操问题,做预收账款,做账收入是:借:1001现金。贷:2203预收账款。工程支出 借:2203预收账款。贷:6001.01主营业务收入。换算一下,如果发生一项工程,预收一万元,成本七千,借:1001现金一万元。贷:2203预收账款一万元。工程成本支出 借:2203预收账款(多项费用合计7000元)。贷:6001.01主营业务收入(多项费用合计7000元)。这样子?
1/571
2019-09-26
有一笔其他应收款当初没有计提坏账准备,现在确定收不回来了,应该怎么处理?是不是:借:资产减值损失 贷:坏账准备借:坏账准备 贷:其他应收款?还是直接 借:资产减值损失 贷:其他应收款?
1/3235
2017-09-02
老师,请问下面两个会计分录有什么区别: (1)借:其他应收账款 贷::银行存款 (2)借:预付账款 贷:银行存款
1/799
2019-05-20
为什么房地产行业其他应收款很多 而应收账款和应收票据没有
1/1826
2022-03-21
借 应收账款 贷 主营业务收入 (未开票收入) 应交税费 应交增值 销项 2019 3月份发货有收入 没开发票 这样记账对吗
1/960
2019-04-11
老师,请教外贸行业的咨询你下噢。确认收入的分录,是借:应收账款-美元 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(出口退税)这样对吗?可是学堂里的实操看的没有收入的分录,只有退税的分录,写的是借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)收到退税款时借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税。感觉不理解,在借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)这个分录里有贷方应交税费,确认收入时不确认税费吗?
2/1619
2019-09-26
项目施工中: 外雇的人工成本用什么科目合适?借:工程施工--合同成本--XX项目 贷: 其他应付款--XX个人/应付账款--XX供应商贷方用哪个合适?
1/1402
2017-02-15
你好,老师,请问一下,公司账上挂着以前遗留下来的应付款,应收款,还有款已付票没回来的,其实这些账都是平的,怎么调整能把这个账平掉呢?
3/330
2022-03-29
客户那边第一次的余款没有付完,在应收款还有金额,现在又定第二批货预付,那第二批是要计入到预付款还是应付款合适呢?
1/813
2019-12-16
老师:老板的名字,其它应付款挂着余额,其它应收款也挂着怎么解决好
1/937
2019-12-25
请问老师,这张表中其它应收款和其它应付款的负数应该怎样调整,调整分录怎么做?
1/1023
2020-05-14
老师好,我们对同个员工有应收款和应付款,怎么设置科目比较好?
1/644
2020-03-03
我这边就是有我每天从北京发货的金额,然后就是我发回北京的发货金额,还有就是从厂里发货的金额,。还有我这边付北京的货款。还有就是我这一年的开支。还有就是我剩下的库存,我想知道我应该怎么算毛利跟净利。毛利=应付款—现库存—应收款吗?净利=毛利—开支—人工工资吗?
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2021-04-25
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