送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-26 12:05

主营业务收入是你收到的
不是成本

叮当 追问

2019-09-26 12:47

以完工做收入,做预收账款。如果发生一项工程,预收一万元,成本七千,收入三千。做收入时候:借:1001现金一万元。贷:2203预收账款一万元。工程成本支出 借:2241其他应付款(多项费用合计7000元,此项费用目前是负数,后期平回)。贷:现金(多项费用合计7000元)。完工结转成本:借:预收账款一万元,贷:2241其他应付款(多项费用合计7000元,平回成本支出负数)+主营业务收入3000元。这样子对不对?

郭老师 解答

2019-09-26 12:49

借预收1万贷主营业务收入,销项
借主营业务成本贷其他应付款7000

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少做补上,借预收  991-919 贷以前年度损益调整 991-919 ,借以前年度损益调整, 991-919 贷未分配利润 991-919    
2021-05-06 14:32:42
借:应收账款 贷:工程结算 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 补做最后一笔收入10000元的账务处理。
2020-07-22 10:46:16
你这个分录前三行是一个 四五行是一个吧。
2019-12-09 14:00:28
你好 你是一次性开票的话 就一次性来做收入 因为你交税是开票就要报税了
2019-11-01 15:41:27
你好,8月份计入收入的金额=2000/12
2019-09-12 13:51:29
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