送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-26 12:05

主营业务收入是你收到的
不是成本

叮当 追问

2019-09-26 12:47

以完工做收入,做预收账款。如果发生一项工程,预收一万元,成本七千,收入三千。做收入时候:借:1001现金一万元。贷:2203预收账款一万元。工程成本支出 借:2241其他应付款(多项费用合计7000元,此项费用目前是负数,后期平回)。贷:现金(多项费用合计7000元)。完工结转成本:借:预收账款一万元,贷:2241其他应付款(多项费用合计7000元,平回成本支出负数)+主营业务收入3000元。这样子对不对?

郭老师 解答

2019-09-26 12:49

借预收1万贷主营业务收入,销项
借主营业务成本贷其他应付款7000

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相关问题讨论
你好 可以, 这样写分录 的 
2021-06-23 10:36:36
你好,电影院办理会员卡业务做内账计预收账款
2021-05-27 15:01:34
您好,是因为没有开发票,就不能确定收入,所以要放到预收账款
2020-01-03 03:14:17
借:预收账款 贷主营业务收入 应交税费
2019-12-31 20:03:57
你好,是这个预收账款不应当做收入而做了收入确认的意思?
2019-09-27 10:47:44
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