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机票是行政付钱买的,出差人员报销填差旅费报销单 的时候 出纳怎么打款?
1/2117
2016-03-18
请问做税额账 进项票没有开来 暂估入账的凭证怎么记 借:库存商品 应交税金-进项税 贷:其他应收款-暂估入账 吗?
1/937
2017-08-31
去年暂估入库了一笔存货,实际发票到达时和存货有8元钱的差距。但是大部分存货已卖出,按暂估入库价格结转了成本。 现在多余的8元成本怎么处理比较合适。
1/554
2020-04-21
老师,目前供货商都是年底一次性提供发票的,我是暂估入库的,如果升级成一般纳税人的话,涉及到进项发票认证的问题,就需要每月开票给我对吗,不能年底一次性统一开是吗
1/506
2015-09-11
做账发现增值税与城建税都没有差异,教育附加及地方教育费附加与实际交税多两分怎么调?
1/827
2019-01-12
应收账单和实际到账款项有差异(赊销,杀价252$左右)请问是计入费用?还是冲减应收?还是计入坏账?月结扣5%和手续费计入费用吗?
1/923
2020-07-30
我们公司2019年计提所得税按照25%提,2019年不缴纳企业所得税,2020年所得税汇算清缴一笔缴纳。 但我们营业收入没有超过100万变成小微企业,好像是5%计提所得税 现在20年报表我要做一笔分录,调整差异,我应该怎么做分录?怎么调整?完全不懂
1/354
2021-01-06
请问老师,我2018年度汇算清缴时填错了,亏损12万,我只填了负50000左右,导致这次申报时我需要缴纳所得税,请问应该怎么把这个差额调回来
2/579
2019-11-13
享受加计抵减政策,前面几个月没有销项有进项,直到十月份才有销项,按理说可以抵减,但是税务通知十一月报十月份税的时候暂时不要缴纳税款。这个加计抵减分录要怎么做?还是先做一笔递减?等实际缴纳税款时再做一笔,那我现在这一笔递减的这样做对吗?借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税 等实际缴纳再做,借:应交税费-未交增值税,贷:营业外收入,银行存款
1/774
2019-11-10
本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。老师我填写时出显这个提示是什么意思
1/716
2019-10-17
我是小规模,保存的时候出现了这些,本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。怎么也弄不过去
1/1202
2020-04-17
老师您好,采购货物,款已付,货已收到。发票未收。 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 借:应付账款-暂估 贷:银行存款。。。 收到发票的时候: 借:库存商品- 贷:应付账款-暂估- 再做正数 借:库存商品+ 贷:应付账款+。这笔业务是完整的分录吗?
5/390
2024-12-05
工地上的工人,平时预支工资,年底一次性结算工资应该怎么报税
1/2568
2019-05-20
请问贷方有应收账款――暂估:5000余额,但这5000已经纳税调增了,那该怎么去调整这笔分录呢
4/373
2021-08-06
交易性金融资产取得时会计分录是,借:交易性金融资产 应收股利 投资收益 应交税费 贷:其他货币资金 里边的应收股利为什么对应科目不是投资收益呢
1/3218
2019-06-30
公司需要必须给临时工缴纳社保吗?临时工的税务怎么处理呢
1/369
2019-03-04
您好,我想问一下临时工需要上报个税吗?如果上报个税需要给她缴纳社保吗?
1/798
2019-06-13
老师,请问在做核销的时候,核销错了,预付款和应付暂估款核销了,应付款确认和红冲的应付暂估款核销了,这样是要做其他应付单来平账吗?是往期的单据。
4/1743
2021-06-18
老师,发货单的金额可不可以与发票金额不一致,是由于商业折扣造成的,这种入账的时候发票后面附什么原始依据?软件的供应链和财务系统不就存在差异?
1/878
2016-06-20
老师,请问一下这里的第三题为什么发出材料应负担的成材料成本差异?是要乘以2.26%而不是乘以1+2.26%的呢?
1/745
2020-03-21
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