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老师:先收到车款总计:412330元全部入账到其他应付款—代付车款,现结账,扣除所有的费用共计350692,退10000元。我做的分录:
1/482
2016-10-24
其他应付款科目,贷方表示负债,借方是什么意思,允许月底出现借方金额、不需要销帐吗!
1/899
2018-04-30
上月就1张凭证借:银行贷:其他应付款还要损益结转吗
1/890
2017-03-15
这个是12月份要做的凭证,应付工资的余额要转到其他应付款里面,求应付工资的余额是多少
5/934
2020-01-22
老师,月末结账,其他应付款科目借方有余额,如何做账冲平呢?
2/782
2020-04-02
老师,你好!去年预提养老保险时我贷方做的是其他应付款,但我领导说只能用预提费用这个科目,今年我该怎样调账呢?谢谢!
2/670
2016-04-14
以前月份的报销费用,都是老板自己出钱,没经过公司账号,也没经过现金。都记到其他应付款老板的名下啦。现在其他应付款老板名下有7万多,这个能一次性用现金销了吗?还是需公司账号转给老板账户?把账做平呢?
1/680
2022-01-17
老师你好,请问负债表里:其他应付款出现负数了,(主要老板垫钱的,然后又支款)所有我全把放其他应付款科目里了,如果要调整怎么调?
3/707
2016-10-21
其他应付款不给二级明细,只有一个单位未来的辅助核算项怎么核算
1/504
2019-10-22
借:其他应付款 老板 贷:其他应付款 老板朋友 这样冲账凭证应该做个什么原始单据呀,还是不用原始单据呀就是老板朋友借给老板私人的,老板没有来财务哒账,现在还钱给老板朋友又从财务过,没有转账回单呀,还是之前给老板私人的,老板把钱用了在财务室把自己的借款冲了,老板朋友的账就没有挂到,现在是还钱给老板朋友
1/877
2017-01-09
老师,该凭证的借方内部往来应该理解为什么科目?“其他应付款”
1/509
2019-11-27
前期科目记错了,有些费用不应该计入其他应付款的,计入的其他应付款,现在其他应付款的余额在借方,现在怎么修改呢
1/1550
2019-03-30
公账上钱总是不够,单位的工资啊费用啊都是现金支付的,但是只能做其他应付款,时间长了 都怎么处理啊
1/891
2017-08-16
客户直接汇款到老板账户,而每次要扣社保或者租金时才汇点钱进来公户,每次都做一笔其他应付款-法人,现在这个科目越来越大,怎么办
1/663
2015-10-23
2300可不可以通过其他应付款核算?差额开票的业务分录不会写,差额开,税率5%。
7/597
2017-05-26
您好我想问下红字冲上个月做错的凭证,正确的凭证可以和红字冲的放同一张凭证吗?分录是 借:工程施工 贷:其他应付款 是工地填错了~我们主管让我红字冲…我没懂怎么做…
1/1038
2019-09-21
现在对个人帐户监控比较严,公司同事平时垫钱购买物品和支付一些费用 ,挂在其他应付款帐户下,每月付款都需要在20万以上,可不可以将这个A帐户的应付帐款转付给B。把A帐户下的余额,调至到B帐户下。然后支付给B。。他们自己私下转帐(B转给A )
2/490
2019-03-06
老师:请问一下,新成立的企业,认缴制,所以所有的费用全部是个人代垫款,账务挂账其他应付款,合适不?
1/771
2016-12-23
你好 老师 我在填财务初始余额 其他都好了 就是这个其他应付款这里还不平衡 帮我看下我这样填哪里出错了 谢谢
2/357
2022-01-18
出口货物C&F的运费,做账时候是贷:其他应付款,等到给运输公司付款时候,是借其他应付款,贷银行么? 那如果其他应付款贷方有余额,怎么办?
1/1630
2020-03-31
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