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老师您好外管预交的增值税、附加税怎么做分录 是借:应交税金-未交增值税 -附加税 - 所得税 贷现金吗
3/1134
2021-08-12
老师,借转出未交增值税待未交增值税分录的金额数,是本期销减进?要减去留抵的吗?
3/654
2019-06-06
你好老师,科目余额表里的贷方金额包含除了未交的增值税,还包含未交的附加税吗
1/554
2021-10-12
第二个分录,我是不是应该写借应交税金—未交增值税,贷营业外收入啊
3/900
2021-01-14
老师,进项税额转出,结转到未交增值税里,然后把未交增值税的这部份要交纳的话在电子税局里面填什么表才能交税金
1/117
2024-06-12
老师 借 应交税费-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 1.这个分录是计提还是结转 2.是每个月什么时间做 和哪笔对应
5/13
2023-08-28
年底 应交税费_增值税 贷方为负 应交税费_增值税_转出未交增值税 借方为负数,是什么意思?
1/29
2024-01-09
2022年9月,进项实际勾选60670.45,账上做账勾选60657.9,账比实际少做12.55的进项,2022年9月做账时候是借:应交税费-转出未交增值税 贷:未交增值税,我把原来凭证冲红,再做一笔新的,正确的数据可以吗??但是这样我未交增值税科目又有余额了啊?我该怎么办?
4/260
2023-07-22
年底结转进项和销项到应交税费-转出未交增值税,这个差额的部分怎么处理
1/370
2023-01-13
转出未交增值税了,然后怎么处理才能少交税?
1/786
2019-11-11
应交税费-转出未交增值税 和 应交税费-未交增值税 怎么区分呢
1/786
2022-07-12
转出未交增值税 和未交增值税 都是余额在借方不用交税的是么
2/1882
2018-02-08
借:应交税费-转出多交增值税 贷 应交税费-转出未交增值税 什么情况做这个分录
1/784
2020-12-21
老师,你好.本月因为有享受进项加计抵减税额5%,而且没有交增值税. 分录:应交税费_转出未交增值税,贷:应交税费_未交增值税 借:应交税费_未交增值税,贷:其他收益_政府补贴
1/353
2024-05-15
老师,一般纳税人公司缴纳上个月增值税784元。分录怎么做?是借:应交税费-未交增值税784 贷:银行存款784。 还是借:应交税费-应交增值税(已交税金)784 贷:银行存款784
1/1248
2019-05-31
还有第一张图是实操里面的 其他发的第二张图里面提到过转出未交增值税在贷方表示要交税
1/390
2017-07-18
月底结转税金的分录借方 应交税费-应交增值税-销项税额(还是结转未交增值税?) ,贷方应交税费-未交增值税,借方怎样记?这两个处理一样吗?
1/994
2019-03-04
谁问小规模纳税人的收入分录是借:现金,贷:营业收入,贷:应交税金—未交增值税?
2/453
2016-06-02
进项大于销项每月月底应该怎么结转呢? 进项,销项也不用结转吗 本月进项大于销项,上月没有留抵 我是做,借:应交税费-应交增值税(销)应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税(进项) 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税-转出多交增值税 这个贷方,为什么不是应交税费-应交增值税(转出未交增值税)?那转出未交增值税在借方,贷方是转出多交增值税,那不是这两个科目都有余额吗?
3/254
2022-04-26
增值税月末结转到
未交税金
,下月交增值税时录入哪个科目
1/704
2018-01-11
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