送心意

职称

2018-02-08 15:21

学员你好,月末需要将应交税费-应交增值税-进项和应交税费-应交增值税-销项结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目,如果当月需要缴纳增值税时,计提增值税:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费=未交增值税,如果当月不用缴纳增值税,则不用编写计提分录。

池筱塘 追问

2018-02-08 15:25

老师 我上年进项税额大于销项税额 留底了 在“转出未交增值税”借方余额 ,我这个月把上年留底德这个金额转到了“未交增值税”对不对,

解答

2018-02-08 15:51

@765*259:学员你好,不需要结转到“未交增值税”科目。

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相关问题讨论
不会,年度结转后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
<p>期末结转 &nbsp;借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) &nbsp;贷;应交税费-未交增值税 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣缴 &nbsp;借;应交税费-未交增值税 &nbsp;贷;银行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
一、“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目有余额的当月就结转到“应交税费——未交增增值税”科目。 二、是“应交税费——未交增值税”科目的余额是不停的变化
2020-03-02 16:07:37
你好!这个不需要处理了。
2019-09-02 16:29:45
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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