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小规模增值税设“应交增值税”二级就行了,但我账面确实是设了三级明细“销项税额”,无妨吧?
1/615
2018-01-04
老师,月末结转增值税,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税,为什么要这么结转一下呢,缴纳增值税的时候,借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款,应交税费-未交增值税这个会计科目怎么结转没呢
1/3052
2021-01-27
增值税应交税费 转出未交增值税 和增值税应交税费未交增值税转出 是一个意思吗? 是不是一样啊
1/236
2023-05-09
当月计提增值税,借,应交税金-转出未交增值税,货,应交税金-未交增值税,对吗?
1/444
2018-05-30
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 11281.02 贷:应交税费--未交增值税 11281.02小规模的话增值税也要这样结转吗?
1/614
2017-08-22
才发现一个问题,每月计提增值税的都是这样做的,如下: 计提时:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 交时:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 现在发现:应交税费-应交增值税(进项)和应交税费-应交增值税(销项),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这三个科目一直有余额挂 着,我是不是应该结转平,
1/469
2019-06-11
本月进项比销项多,不要做增值税结转吗?借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出应交增值税
1/589
2019-09-05
税控盘维护费280,1.做管理费用,2.然后管理费用转到应交增值税-抵减税额 3.先做进应交税金-应交增值税-转出未交增值税,再转应交税金-未交增值税??还是直接转进应交税金-未交增值税,不需要转应交税金-应交增值税-转出未交增值税??
1/813
2018-10-12
上个月的凭证分录把转出未交增值税贷方放到进项税额转出借方里面了,这个月分录怎么更改? 原本应该是借:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
1/665
2021-05-15
应交税费-应交增值税(销项税)月底需要结转分录对吗?借:应交税费-应交增值税(销项税) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
1/2134
2018-10-08
老师,您好,增值税即增即退的增值税退回,交不交增值税?
2/1197
2018-10-21
没有计算增值税时, 计提时:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 下月交时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 现在发现:应交税费-应交增值税(进项)和应交税费-应交增值税(销项),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这三个科目一直有余额挂着,我是不是应该结转平,年末了的还要结转至下一年吗
1/540
2016-07-07
应交税费月末结转时,有即征即退销项1000,一般计税销项500,实际申报时有上期留底税,一般计税的500,抵扣了,只交了即征即退销项1000,做账分录未交增值税是1000还是1500?可以直接借方应交税费-应交增值税-销项 贷方应交税费-未交增值税吗?不通过转出未交增值税这个明细
4/357
2019-03-17
月末,我要转出本月未交增值税,分录可以这样做吗? 销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税--进项税额 贷:应交税费-未交增值税 进项大于销项 借:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税--进项税额
1/2491
2020-08-14
邹老师,您好,其他老师不要答 老师我还是有不明白的,1,本月交增值税1万 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1万 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1万, 贷;应交税费-未交增值税1万 进项税额中留抵的2万 借;应交税费——应交增值税(销项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)2万 贷;应交税费-应交增值税(进项税额) 第一个本月交税时已经借销项税了,第二个在留抵时还借销项税吗
1/425
2019-09-18
金税盘的技术服务费递减增值税计入:应交税费-应交增值税-减免税额330元。申报时,递减税费了。应交税费-应交增值税-减免税额 借方余额330元,如何做结转应交税费-简易计税14000元。有 应交税费-应交增值税-减免税额330元,实际纳税13670元。如何结转一般纳税人
1/1147
2017-06-07
@邹老师,那天您给解答的,增值税结转是不是就是转出增值税 借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税)贷:未交增值税吗??
1/594
2020-01-17
小规模增值税结转,是不是借:应交税费-应交增值税,贷:应交税费-已交增值税 !!
1/887
2018-12-20
9月的增值税处理这么做对么?还是直接1)借 应交税费-增值税-销项税额 贷 应交税费-未交增值税;2)借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-增值税-进项税额?
1/1186
2022-10-11
在之前账务中出现账实不符的情况,增值税-转出未交增值税期末余额比实际多或者少,要怎么调整,分录是什么?
1/1167
2019-03-19
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