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有个朋友,她承租了农村集体土地,然后自建临时搭建厂房出租给别人收取租金。请问这种情况需要缴纳哪几个税种的税费呢?(例如:已知道土地占地面积为18640平方米,房屋建筑面积为1万平方米,房屋原值核定标准为300元/平方米,出租计税价格为6元/每平方米,空地面积为2元每平方米,土地使用税为1元每平方米)现在需要缴纳2016年-2019年的税费一共需要多少钱呢?(滞纳金按万分之五计税)麻烦老师能列出相应的税费公式吗?万分感谢
1/1222
2019-12-29
零星工程价30563.11元,增值税916.89元,价税合计31480元,其他个税怎么算?
2/710
2019-06-24
老师:在不?我现在需要开一张发票,采购的时候对方给我们的价格是含税单价2.08元,采购数量是30000对,货款是62400元,是不是发票上直接就开62400元?
1/464
2016-03-08
老师好,固定资产设备,还没有折旧完,金额是150000左右,那么按照二手销售,小规模企业,按时2%交税,那么不含税价格怎么定?大于15万还是小于15万定?
1/517
2020-12-08
收到一张模具商业发票,请问,这个模具的价格是否是含税的,我们要入材料 是按照127909.55含税价格录入金蝶吗
1/133
2023-12-18
老师小规模收入的时候是不是要价税分离
1/923
2016-12-07
加工费要不要价税分离?
1/655
2021-12-31
老师,请问我要开27500元含税价的水泥票,吨数是81吨,但是这样单价都除不禁了,我的是万位发票,有两张开单价都是340元一吨,一张单价是338.095.....是除不尽的,这样开票没问题吧?
1/1320
2019-09-27
现在小规模减按1%征收 ,那么价税分离按3%还1%?
1/2970
2020-06-14
某自营出口货物的生产企业为增值税一般纳税人,增值税征税率17%,退税率13%。2015年6月和7月的生产经营情况如下: 6月份业务: (1)外购原材料取得增值税专用发票,注明价款400万元、增值税税额68万元,本月生产领用80%,企业不动产在建工程领用5%;外购动力取得增值税专用发票,注明价款200万元、增值税税额34万元;为生产出口货物从国内购进免税材料(非免税农产品),支付价款20万元,并且当期全部领用且生产的货物全部出口。 (2)采用分期收款方式内销货物,合同规定的不含税金额共计300万元,本月应收回60%货款,其余货款于7月10日前收回;出口货物离岸价折合人民币500万元。 (3)将自产的新产品分配给投资者,该批产品成本3万元,成本利润率10%。 7月份业务: (1)本月在国内购进各种原材料,取得增值税专用发票,注明增值税税额共计26万元。 (2)内销货物1200件,开具普通发票,取得不含税销售额300万元;将与内销货物相同的自产货物400件用于本企业招待所,货物已移送。 (3)收回6月份采用分期收款方式内销货物剩余40%的货款。 假定上述相关票据均在取得的当月通过认证并允许抵
1/608
2021-04-09
您好,请教申报所得税时报表中总机构与分公司(本省内)的内部往来与内部销售是否应抵消?
1/900
2019-05-17
早上好,老师,企业所得税100万以内是2.5%,那200万以内和300万以内呢?超过300万又是多少呢?谢谢
2/1023
2021-12-30
现金流量表中税费 工会费 个人所得税包含在内吧?转账手续费包含在内不?
4/668
2019-02-02
我们和对方的合同是框架合同 没有价格 我们是通过共同的收入 获得百分之多少 我们按照最后分到得开发票 是按照含税价格 还是不含税价格交印花税
1/996
2020-01-10
给到客户的是不含税价格,开票时税率3%,客户按发票金额汇款来;另外的附加税怎样与客户结算?
1/1186
2018-11-06
3、某企业2019年5月发生下列业务: (1)从国外进口一批A类化妆品,关税完税价格为820000元,已缴纳关税230000元。 (2)委托某工厂加工B类化妆品,提供原材料价值68000元,支付加工费2000元。该批加工产品已收回(受托方没有B类化妆品同类货物价格。 (3)销售本企业生产的C类护肤品,取得销售额580000元(不含增值税)。 要求:请分别计算A、B、C类化妆品应缴纳的消费税
1/4349
2020-04-21
老师你好,农产品收购发票上的价款是含税价。收购价和买入价是不含税价格对吗
1/1181
2021-05-17
某自营出口货物的生产企业为增值税一般纳税人,增值税征税率17%,退税率13%。2015年6月和7月的生产经营情况如下:6月份业务:(1)外购原材料取得增值税专用发票,注明价款400万元、增值税税额68万元,本月生产领用80%,企业不动产在建工程领用5%;外购动力取得增值税专用发票,注明价款200万元、增值税税额34万元;为生产出口货物从国内购进免税材料(非免税农产品),支付价款20万元,并且当期全部领用且生产的货物全部出口。(2)采用分期收款方式内销货物,合同规定的不含税金额共计300万元,本月应收回60%货款,其余货款于7月10日前收回;出口货物离岸价折合人民币500万元。(3)将自产的新产品分配给投资者,该批产品成本3万元,成本利润率10%。7月份业务:(1)本月在国内购进各种原材料,取得增值税专用发票,注明增值税税额共计26万元。(2)内销货物1200件,开具普通发票,取得不含税销售额300万元;将与内销货物相同的自产货物400件用于本企业招待所,货物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式内销货物剩余40%的货款。假定上述相关票据均在取得的当月通过认证并允许抵
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2017-11-15
某自营出口货物的生产企业为增值税一般纳税人,增值税征税率17%,退税率13%。2015年6月和7月的生产经营情况如下:6月份业务:(1)外购原材料取得增值税专用发票,注明价款400万元、增值税税额68万元,本月生产领用80%,企业不动产在建工程领用5%;外购动力取得增值税专用发票,注明价款200万元、增值税税额34万元;为生产出口货物从国内购进免税材料(非免税农产品),支付价款20万元,并且当期全部领用且生产的货物全部出口。(2)采用分期收款方式内销货物,合同规定的不含税金额共计300万元,本月应收回60%货款,其余货款于7月10日前收回;出口货物离岸价折合人民币500万元。(3)将自产的新产品分配给投资者,该批产品成本3万元,成本利润率10%。7月份业务:(1)本月在国内购进各种原材料,取得增值税专用发票,注明增值税税额共计26万元。(2)内销货物1200件,开具普通发票,取得不含税销售额300万元;将与内销货物相同的自产货物400件用于本企业招待所,货物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式内销货物剩余40%的货款。假定上述相关票据均在取得的当月通过认证并允许抵
1/1689
2017-11-29
是一般纳税人,如果购进的东西的不含税价格是1万,税额是1700的话,那么卖给客户的话这个报价怎么出合适,有什么依据
1/469
2017-07-27
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