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你好,增值税~小规模纳税人,我们总收入是317555 .5税控盘开发票61359.22未来发票是256196.28 请问怎么填写要把总收入都填写进去
2/510
2019-07-12
原材料发票失控,已做进项转出,这部分已缴增值税,当月没有收入,只做了这笔转出缴了税,会计怎么处理分录
1/190
2021-07-12
小规模公司2019年购买控盘的¥480没有抵减增值税,最后体现在资产负债表应交税费的贷方负数的这样正确吗?
1/551
2020-05-14
有个公司2月份只有销项,所以税控上就有了增值税,3月份才开回来进项,这个进项可以抵上个月的销项吗
1/768
2018-04-18
请问销项和进项的差额,完整的后面分录要写成这样么? 借:应交税费-应交增值税(销项税) -应交增值税(进项税) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
1/1108
2021-03-10
开票库存一直在增加,税负很低,要怎么控制?
1/802
2019-07-16
借:应交税费-应交增值税-销项税 261441.60 贷:应交税费-应交增值税-进项税 41480 应交税费-应交增值税-减免税款 1050 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 贷:应交税费-未交增值税 218911.60 借:应交税费-未交增值税 11089.47 贷:银行存款11089.47,上月进行留抵207822.13,这分录对不对
2/690
2016-10-26
老师一般纳税人—增值税 月末结转账务处理: @销项税>进项税 借:应交税费—应交增值税—销项 贷:应交税费—应交增值税—进项 贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—未交增值税 @销项税<或者=进项税的时候我的分录怎么做?
6/1055
2021-08-08
月末增值税结转借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税这种处理的话,应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目借方一直增加,是对的么?
1/627
2017-06-21
老师,您好!本月计提增值税,我做的分录借:应交税费_应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税-未交增值税,可以吗?
1/892
2019-12-01
疫情防控申請排號系統裡面名字寫錯一個字身份號碼沒有錯可以通過回国嗎
1/318
2021-08-29
月末结转增值税的时候会计分录可以是这样的吗:借:应交增值税-销项税 贷:应交增值税-进项税 应交增值税-未交增值税 次月缴纳的时候:借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款 就是不想使用过渡性科目 应交增值税-转出未交增值税了 可以吗?
1/473
2018-07-09
公司购买政策性复工复产企业疫情防控综合保险请问怎么做账?现金流下什么?
2/568
2020-03-28
老师,疫情防控物品或物资,除了口覃、消洗灵、消毒液,酒精,肥皂,测温器,还有哪些呢?
1/929
2020-03-12
老师,民办非学校买给学生用的防控物资计入什么科目呀,没得发票的怎么处理?
1/1275
2020-03-18
3月份没有收入不做收入和成本的分录,就没有增值税,但是3月份买了税控盘,这个需要把抵减税款的分录也做了吗?
2/466
2019-04-01
解决个问题:上月未交增值税是2531.18,当时抵减税控技术维护费660,表上提示应纳税款1871.18,这月账务处理有余额660,怎么办
3/795
2017-07-04
一般纳税人,*信息技术服务*增值税发票税控技术维护费以及*信息技术服务*服务费,这二种费用均能抵扣吗?如何做分录?
1/2444
2019-03-01
我公司是一般纳税人,做数控系统销售及维修业务。收到食堂采购农产品增值税专用发票,是否先认证再做进项税转出?
1/694
2020-05-06
老师我问一下,小规模是季报增值税申报,但是税控盘要每月进行抄税、申报、清卡,那这里的申报是按季报该怎么处理
1/779
2023-03-23
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