解决个问题:上月未交增值税是2531.18,当时抵减税控技术维护费660,表上提示应纳税款1871.18,这月账务处理有余额660,怎么办
王爱敏
于2017-07-04 18:45 发布 966次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-07-04 19:04
你上月未转出未交增值税的分录是怎么处理的,金额是多少。
相关问题讨论

购买时候借管理费用贷银行存款 抵减时候借应交税费应交增值税减免税贷营业外收入补贴收入
2015-10-11 09:36:43

您好
借:管理费用——办公费
贷:银行存款
借:应交税费——应交增值税——减免税款 借方蓝字
借:管理费用 借方红字
2019-09-20 13:32:44

您好,分录是对的。
2017-04-19 21:29:27

你好
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-04-26 11:12:25

购买时候借管理费用贷银行存款 抵减时候借应交税费应交增值税减免税贷营业外收入补贴收入
2015-10-11 09:15:20
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王爱敏 追问
2017-07-04 19:43
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2017-07-05 11:45