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老师你好 接着我刚才的提问 应交税费-应交增值税-减免税额 借方就有余额 交完增值税时是怎样结平掉此科目呢
1/871
2019-06-13
应交税费-应交增值税(减免税额)借方有期末余额,这是2017年留下来的金额,请问这笔账怎么平账
1/1644
2019-06-03
我们是私立医院,已申请增值税减免,开具发票时选择免税,本月开具发票销售额30751.19元,税额0,未开具发票销售额28600元,未开具发票销售额是否要填写,我们这种情况填哪里?我填的申报表帮我看下有什么问题吗?填完后有免税金额,免税金额要不要做收入?要不要交所得税?增值税附列资料应税行为扣除额指的是什么?
1/661
2018-05-11
新所得税法规定“小型微利企业,减按20%的税率征收企业所得税”,这里的小型微利企业还是指全年应纳税所得额在3万元以下吗
2/3324
2017-01-19
2017年企业的业务招待费扣除税金后的金额可以作为所得税纳税调整增加额,请问,那些现在可以作为所得税纳税调整增加额,那些作为纳税减少额?
1/521
2020-12-09
个体户开了40万免税的蔬菜,个人所得税免吗?
1/1769
2021-10-19
算要交好多所得税 能不能用利润表上的利润总额乘以所得税率 然后减去预缴的 就是应交的
1/567
2019-01-04
小微企业享受应纳税所得额300万元内,所得税优惠政策,是指抵减前期损亏后的?还是指当年的
1/1848
2019-11-20
正在报这个月的附税,但是这月变更了,后面两行是系统自动出来的,但是第一行怎么填,减免代码我选择的正确吗?减免税额不能为零。记得开会说小微企业有政策,是减50%么?
3/642
2019-04-04
给一个小的汽贸报税,想在手机上报税,但是到了本期减免税额,减免税性质代码,不知道选择哪个了
1/548
2019-02-07
年末增值税结转有哪些账务处理?现在主要是进项税额转出和减免税款如何结平?税控盘的减免
1/1136
2019-01-09
老师本月进项是3500元 销项是12000元,还没做增值税的分录,不知道 借方 应交税费-应交增值税-减免税额 280元 该怎么做
1/115
2021-08-12
上个季度有个明细科目始终有一分差异,应交税费-应交增值税-减免税额,但是这个季度超过9万了,以后都要超过9万,但是这个减免税额明细科目的余额怎么调帐,做到没有余额啊
3/554
2017-04-13
应交税费-应交增值税(减免税额) 怎么算 还是直接填0?
1/270
2022-08-10
老师,应交税费—应交增值税—减免税额科目借方余额,月末如何结转处理的?麻烦告知下会计分录
1/2160
2020-10-28
老师,这个月末结转增值税,有应交税费—应交增值-税减免税额,怎么结转增值税
1/1219
2020-06-06
小微企业减按50%计入应纳税所得额 按20%税率纳企业所得税 这政策至17年底?其小微标准有一条年应纳税所得额不超30万 又有一个参考是前年度应纳税所得额低于20万?这标准有区别吗?糊涂了
2/1165
2017-02-23
小规模纳税人做财务报表时要应交税费这个科目要减掉减免的金额后填写吗(因为在缴纳增值税时有享受减免)
1/677
2019-02-15
月末结转增值税,有个表 进项税额转出在贷方240.94 我们是借进项税额转出240.94么, 表上应交增值税减免税额在贷方480 分录为什么是贷减免税480
2/354
2022-04-12
我三个季度的利润总额37713.67*%10来计提所得税 但是二季度所得税也已经计提和扣缴了 这里减的所得税费用 是不是又把二季度的所得税给加上了
1/709
2017-10-19
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