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老师好,请问装修厂房和办公室的费用放在 应付账款 还是 其他应付款 呢?金额较大有两个60多万,还有就是上些几万几千的,后期摊销问题?
1/1250
2020-09-27
应收应付款 比明细对账多出来 什么原因
1/643
2021-04-12
五年以上的应收及应付款,确认为不可能收回或付出,怎样做财务
1/947
2015-12-20
老师,有没有应收应付款项的excel 表格和出纳月末现金银行盘点结存表,分享一下,谢谢
1/985
2019-08-06
年结了,要冲销上一年的,应收应付款,冲销后怎么过帐不了呢?冲帐后日期是写18年的,但是帐怎么还在17年那里呢?怎么过帐呢
1/742
2018-07-12
分录都做完了,应收应付款和票据需要月底结转吗?
1/1302
2017-08-02
公司的快递费是老板自己支付宝付的,然后发票在对外账上面做的,设的科目都是其他应付款,这个其他应付款怎么处理
1/856
2019-03-13
老师,请问一下,我们是民营医养结合的医院,收到民政局拨付养老专项资金,我要摆在应付账款还是营业外收入,谢谢。
3/1001
2022-03-19
熊金梅老师揭密内外账往来账课程,如果已收款账,应收账款是贷方余额,用民间借贷法冲是借:应收账款,贷:其他应付账款?
1/1161
2019-08-20
应收账款做调减时,是做收款单还是做付款单?
1/1095
2021-07-31
有个应付账款,有进项税额,怎么做记账凭证,税额少,应付账款多,不平等,这个怎么办
1/1123
2018-08-01
其他应付农网的往来款项结转至当期收入对吗?
1/270
2021-08-13
老师,题目中如果没要求用元为单位,分录直接用万元,这样有问题吗?我看参考答案单位用元 借:固定资产清理184 固定资产减值准备36 累计折旧80 贷:固定资产300 借:固定资产清理1.3 贷:银行存款1.3 借:应付账款452 贷:库存商品140 固定资产清理185.3 债权投资30 销项税42.9 其他收益53.8 甲公司9月20日的账务处理如下: 借:固定资产清理 1840000 累计折旧 800000 固定资产减值准备 360000 贷:固定资产 3000000 借:固定资产清理 1
2/57
2024-01-10
老师,企业预提房屋租赁费是借:管理费—房屋租赁费贷其他应付款,付款时借:其他应付款贷:银行存款。当企业给开专票后分录怎么做?
2/380
2021-08-20
老师你好,请问公司账上很多应收应付款挂账四五年了,很多是发票无法取得,可以一直挂下去吗?
1/1305
2019-10-29
你好 老师 新到一家公司上班 公司应收应付款对不上 名称也混乱 怎样上调账好 还是和对方核对账以后 以核对的为基数建立一个新的账套啊
1/534
2021-11-11
你好,老师我可以问一个问题吗?就是那个提前预付款3万 但是不是一笔付过来的,而在6月供应商还欠22470元 7月货款发生4857.6元 那么我们老板在7.13收到一笔预付1万元,那么我如果要在账单显示已经收到了,3万元,我应该要怎么做 我昨天做了出来老板说不对
1/98
2024-07-31
应收应付款和实际数额不符,怎么调账
1/1376
2022-03-11
老师,不是说现金盘盈,是付相关单位是应付账款这个科目吗? 但是这个资料是记入其他应付款, 到底哪个正确呢
2/924
2021-05-16
您好,应收与应付款数额较大,利润是负数,数额也不小,怎么办
1/646
2019-11-11
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