考证
初级会计职称
中级会计职称
注册会计师
税务师
CMA
初级管理会计
中级管理会计
实操
直播
近期直播
|
直播回放
课程
热门
|
免费
|
就业
特训营
行业
|
岗位
|
管理
实训系统
快账实操
|
报税
|
出纳
|
会计
岗位
名师
问答
圈子
校区
校区新闻
加盟咨询
升学历
金蝶/快账
购买财务软件
初级云会计证书
中级云会计证书
更多
证书
资讯
工具
会计网校
专业问答
会计工作模版
会计百科
财会知识库
学习中心
登录
注册
课程(0)
专题(0)
实操(0)
问答(10000)
资讯(0)
下载(0)
问答排序
默认
最新
最热
老师您好,请问“明细帐汇总表”里,其他应付款的个人后面(个人部分的养老医疗等)的金额为负数是什么意思?
1/991
2016-07-07
老师,你看我做的对吗 借:应收票据200000 贷:应收账款200000 中铁五局 借:预付账款200000 云南能投 贷:应收票据200000
1/558
2019-09-02
油品经销,卖油提前付的钱放在预付账款下,买的其他东西,比如劳保之类的提前支付的是放在预付账款下还是其他应收账款合适?
1/578
2017-08-09
老师,我是一般纳税人,公司有一半的票据不能入账,只能做在内账里,外账没有票据可做;还有大部分收入不开票,不开票收到的货款全进了老板私人卡。可是我们公司老板私人卡和基本户相互之间转账很频繁,外账里我真的不知道这样的情况该如何处理。还有外账的现金不够用,就自己打收据借老板款入账,公私户之间的款项往来也是打收据”借老板“款入账,挂的老板往来太多冲不掉了。
2/1038
2015-01-30
金蝶软件的公式设置:应收账款和应付账款,其他应收款,其他应付款期初余额和期末余额,哪位l老师知道的呢?
1/4470
2021-02-25
培训学校是查帐征收应该注意什么呢平时做帐的时候应该注意哪些事项呢应该怎样来比税收风险呢
1/568
2017-11-07
公司员工,借款7000元,是这样做的,借:其他应收款,贷:银行存款,他们回来报销是8000千,这样应该要怎么样做分录呢?做内帐,
1/981
2019-03-21
老师,我们现在清理个人往来,但我们的账前期挂有些乱,个人的一会其他应收款、一会其他应付,我都有些担心单位内部个人职工的借款再挂各预收、预付,请老师指点一条思路清晰,速度较快的清账方法
1/805
2017-12-26
针对法人,其他应付可以直接冲其他应收款吗
1/1484
2017-07-03
老师十一月份底接了个账,其他应收款借方有余额是老板,其他应付贷方有余额是老板,这个怎么处理呀?
2/957
2019-12-17
之前我们公司给一家公司代收代付,我做的其他应付款,现在其他应付款账上还有11万元。后来这家公司独立核算了,又跟我公司借了大概30万元左右,现在这家公司不做了。我这边的帐,可以直接把其他应付款的帐并到其他应收款吗?就等于30万-11万,我其他应收款还挂着19万。可以这样合并吗?
1/1041
2017-10-20
上月预交款挂帐900元。这个月收预交款24600元并退病人6464.19元。最后住院收入为17235.811.收预交款-借银行存款24600,贷其他应付款-预交款24600。2.退病人预交款-借其他应付款-预交款6464.19,贷银行存款6464.19。剩余分录怎么写
3/710
2017-06-13
一个私营企业,老板将基本帐户的款转入私人帐户,可以吗?走帐应该怎么走呢?
1/1321
2018-07-10
老师,请问挂靠方来开票6万,收取税费8340元和管理费1200元,收到建设方款6万,收款后付给挂靠方50460元。因挂靠方没有任何材料发票来。给挂靠方做了30%的人工费用1.8万。公司是一般纳税人,我把项目当做公司的项目来做帐,我是这样做帐的,你看下正确吗?1.收款时做:借:银行存款6万,贷:预收帐款 54054.05,应交税金-销项税5945.95,2.付款时做:借:预付帐款50460,贷:银行存款50460 3.人工费做冲预付:借:工程施工-人工费 18000,贷:预付帐款 18000 4.余下的预付
4/1167
2016-12-09
老师,你好!我是负责内账的,5月份老板专用私户收客户的货款我已写了收据,分录是借:其他应收款-老板,贷预收货款-客户,6月初老板把货款转回公司专用私户,老师,6月我还要写收据吗?
1/351
2019-06-29
老师 在吗? 问您个问题 销售退回的时候 借;销售收入 贷;应收账款 请问 退货,不应该是应付账款增加吗? 贷;应付账款 ,这个可以吗?
1/833
2019-12-10
有应收账款应付账款,怎么算审计期间的实际营业收入增长率,具体步骤
1/387
2023-11-18
像收款收据上面改个帐能算凭证吗
1/747
2018-03-19
老师,公司和公司之间可以用其他应收应付款吗
1/463
2019-11-22
老师,内帐,尾款客户不付了,当春节赞助费,这个应该怎么记帐
1/348
2023-03-20
首页
上一页
1 ...
450
451
452
453
454
... 500
下一页
尾页
客服
反馈
APP
APP下载
微信扫一扫
使用小程序
公众号
扫一扫,关注公众号
顶部
添加到桌面
×
拖动下方图标至桌面,学习听课更方便
您的浏览器不支持 video 直接观看,请点击下载播放。
操作视频(如无法全屏观看,请点击这里观看)
意见反馈
×
请登录后提交意见反馈,
点击登录