老师,你好!我是负责内账的,5月份老板专用私户收客户的货款我已写了收据,分录是借:其他应收款-老板,贷预收货款-客户,6月初老板把货款转回公司专用私户,老师,6月我还要写收据吗?

Lily
于2019-06-29 11:36 发布 1351次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
不用的,直接做账就可以
2019-06-29 11:37:42
您好,都是老板的借款你可以做一笔调整凭证,把其他应付都调到其他应收,年底其他应收款的科目余额就是老板需要归还的钱。
2019-12-31 14:15:59
剩下的300,要计提坏账准备,并核销坏账准备
2021-06-11 11:45:08
你好 你们股东有工资吗 有分红协议 吗
2020-05-08 16:18:39
你好,虽然结果一样,但可以用负数冲减比较规范,贷:其他应收款---个人往来 负数金额 借:其他应收款---其他往来 负数金额
2019-11-29 10:24:24
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