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请问老师手工帐中要登明细账总账,并且后来两个还需对账,明细账登帐是不是包括一级所有的科目吗?如累计折旧下面没二级科目,在明细账中也需要登账吗?
1/918
2018-03-07
基本生产成本明细账和产成品成本计算单有什么区别,计算方法一样吗
1/4453
2019-11-25
请问刚刚接手一家小规模公司的章,期初数有盈余公积,明细账是挂哪个科目比较合适
1/1341
2020-02-21
固定资产一定要登在固定资产明细账上?还是可以根据企业规模大小来决定要不要?
2/1237
2015-07-28
应付工资的明细账,实发工资和计提工资哪个是借哪个是贷啊
1/1105
2017-05-11
仓库的材料收发存台账,与我们财务软件原材料明细账有关系吗,是否两者金额要一致,刚接触材料这块
1/1766
2019-01-04
管理费用明细账,刚开始建账,只写借方金额吗?贷方和余额要空着吗?
1/2015
2021-04-08
某企业甲乙两种产品的库存商品总账期初借方余额40000元,本期贷方发生额30000元,甲产品明细账期末余额40000元,乙产品明细账期末余额20000元。库存商品总账本期借方发生额怎么算 烫 于 2019-02-19 14:28 发布
1/856
2022-03-28
老师好!请问一下,我们是进口加工企业,原材料是客户提供,耗材需要怎么设置明细账呢?还有购买的设备配件,需要怎么做明细账?
1/954
2017-11-23
老师 如果原材料明细分类账月初是暂估价 本月我冲销 是直接在原材料明细分类账月初结存金额的下一栏用红笔登记相同金额冲销吗
1/998
2020-01-04
请问老师,购买的原材料是不是必须按照种类建明细账,和库存商品一样,领用的时候也要分种类去核算
1/2174
2020-01-09
老师,银行、现金、明细账等账簿的本年累计数怎么计算,是把12个月的发生额每月合计加一起再加上期初余额吗
3/3171
2016-05-15
(1)购买材料时借:原材料100元,借应交税费-应交增值税-进项税额50元,贷应付账款150元。(2)销售时:借:应收账款180元,贷:主营业务收入100元,应交税费-应交增值税-销项税额80元,(3)计算应交而未交增值税额(销项税额80元-进项税额50元=30元)(4)月末结转未交增值税时:借应交税费-应交增值税-转出未交增值税30元,贷应交税费-应交增值税-未交增值税30元,(5)缴纳时:借:应交税费-未交增值税额30元,贷:银行存款30元,这样做分录是不是就做完了.刚才写错了,以这个问题为准
1/585
2017-10-30
本月增值税分录:借:22210111-应交税费-增值税-转出未交增值税 628.84贷:22210101-应交税费-增值税-进项税额628.84 借:22210102-应交税费-增值税-销项税额 60178.06 贷:22210111-应交税费-增值税-转出未交增值税60178.06 借:22210111-应交税费-增值税-转出未交增值税 59,549.22 贷:22210110-应交税费-增值税-未交增值税 59,549.22 但是我还有个税控设备费480元的抵免。这个分录应该怎么做?怎么写才是正确的呢?
1/935
2019-02-22
这个分录不是应该先把进项和销项转入到转出未交增值税吗?还有上个月的进项税额不是在月末就应该结转到应交税费——应交增值税——未交增值税里了吗?怎么把上月的进项到这个月来结转?借:应交税费——应交增值税——销项税额109872.7 贷:应交税费——应交增值税——进项税额104342.23 应交税费——应交增值税——转出未交增值税5530.47 借:应交税费——应交增值税—转出未交增值税5530.47 贷:应交税费——应交增值税——未交增值税5530.47
2/480
2017-03-10
建筑业,预缴增值税分录: 1、预缴: 借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 2、月未结转: 借:应交税税-未交增值税 贷:应交税费-预缴增值税 3、结转 借:应交税税-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税税-未交增值税 请问第3问是这样做的吗?
1/135
2025-06-09
一般纳税人:5月销售额1000,销项115.05,6月采购进项69.03,6月7申报增值税时进项全额抵扣,老师分录这样做,对吗 抵扣增值税: 借:应交税费-应交增值税-销项税115 贷:应交税费-应交增值税-进项税 69.03 应交税费—应交增值税—转出未交增值45.97 转出未交增值税: 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 45.97 贷:应交税费—未交增值税 45.97 6月抵扣时: 借:应交税费—未交增值税 45.97 贷:银行存款45.97
2/959
2021-06-07
老师,我是小规模,第二季度销售额不满30万,免征增值税,其有10万无票收入,第三季度,50万开票,其中10万冲之前的未开票收入,我按40万*1%交税对吧?这个增值税减免税明细表怎么填呢?
2/836
2020-11-18
老师,我增值税明细是,应交税费-待认证进项税额,待抵扣进项税额和销项税额。我是不是缺个啥。我这个月进项大于销项不用缴税,我分录应该怎么写?
2/475
2019-12-11
老师,我是一般纳税人企业,我前期有没有抵扣的增值税额,我7月份销项-进项 有余额,是我应该交的增值税税额,但是算上我前期应该抵扣的我不用交增值税,请问怎么做账呢, 我做的是结转增值税 借:应交税费-应交增值税- 销项税10 贷:应交税费-应交增值税-进项 8 应交税费-应交增值税-转出未交增值税2. 那么问题来了,我转出未交的增值税应该结转到哪里呢?
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2021-08-09
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