是这样做的。1购入,借:库存商品(配件一批)贷:其他应付款(老板)2出库 借:应收账款(某客户)贷:其他业务收入(是辅助材料)3收款借:其他货币资金(微转)贷:应收账款(某客户)4结转成本借:其他业务成本,贷库存商品。这样做对吗?
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2017-07-23
1.前几个月收到一笔预付款 借银行存款 贷 预收账款 2.这个月就这笔预付款开票(进项票没到实际没发货只是先开票) 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费增销项 这里需要写出库单吗,实力没发货? 3是否需要暂估入库,暂估入库分录怎么做
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2018-06-24
你好,我想麻烦问一下政府委托代建项目移交给委托方时账务处理是否为借:应收账款/预收账款 贷:开发产品
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2019-12-12
财政拨付的专项资金怎么处理,是递延收益还是专项应付款
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2018-03-27
缴纳社保的分录为啥是借管理费用 其他应收款 贷 银行存款 为啥缴纳工资的分录是借应付职工薪酬 贷 银行存款 其他应收款 这里的缴纳社保不是在缴纳工资的时候做的吗?为啥其他应收款一个在借方一个在贷方
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2020-05-12
老师,之前确认的收入不能收回钱了,怎么做会计处理? 原分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项
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2022-01-28
申报企业所得税汇算清缴时 预付账款贷方负数余额和预收账款借方负数余额应该要调整吗 应该怎么调整
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2020-04-10
甲公司代垫的2000运费应该借:其他应收款,贷:银行存款吧,不应该通过其他应付款核算吧
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2020-04-28
一个客户挂靠公司,是以公司的名义去做监理的10万。开了发票是,借其他应收款10万(财政打款)贷营业收入10万。收到财政打款分录是借银行存款10万贷其他应收款10万~~、
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2019-03-17
工会能独立核算,收职工的互助保障金时:借:现金 贷:其他应付款 付款时:借:其他应付款 贷:银行存款 收到发票时应该怎么做分录,出去哪个科目?求知道。
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2018-11-27
1.计提社保时:借:应付职工薪酬贷:其他应付款-社保2.缴纳社保时:借:其他应付款-社保贷:银行存款3.计提工资时:借:管理费用-社保费(公司部分)借:其他应收款-社保(个人部分)贷:应付职工薪酬4.发放工资时:借:应付职工薪酬贷:其他应收款-社保(个人部分)贷:现金/银行存款 请问社保会计分录这样填 写对不对?还有就是年度企业汇算清缴不是要填期间费用明细表吗?那社保的费用应该归入哪一项?
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2018-05-22
老师你好!问一下向法人借款办理承兑汇票!借应收票据我们自己公司!贷其他应付款法人!支付货款时借应付账款供应商!贷应收票据!承兑到期银行支付怎么做分录
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2021-09-07
为什么我们收到一张租金的专票,用开支票给她,我们做的分录是借管理费用租金,借应交税费应交增值税进项税额,贷银行存款。而不是这样做分录,借管理费用租金,借应交税费应交增值税进项,贷应付账款公司名称,等付款的时候做借应付账款公司名称,贷其他货币资金
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2019-06-24
和其他公司换承兑的账务处理怎么做,借应收票据贷银行存款,是吗
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2021-04-26
年末应收账款有借方余额和贷方余额,新建帐套期初数怎么录入呢
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2024-01-24
其他应收款可以有贷方余额吗?员工让公司代缴两个月社保,公司已经交了一个月,还有一个月暂时还没交,这样员工就多打了一个月的社保钱过来,公司之前其他应收款只计提了一个月,现在收到钱是全部贷其他应收款呢?还是贷方先把之前的其他应收款冲掉,再贷其他应付款?
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2019-07-03
④20日,购入农产品一批,农产品收购发票上注明的买价为200.000元,规定的和 除率为9%,货物尚未到达,价款已用银行存款。 借:在途物资 182000 应交税费——应交增值税(进项税额) 18000 贷:银行存款 200000 进项税额税额=购买价款×扣除率=200000×9%=18000(元)
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2020-11-06
银行对账单收到一笔票据收款,我应该怎么做分录,借:银行存款 贷:应收票据吗
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2023-11-20
有批出国外的货当时是买了货款的保险,结果客户真的没有付款,现在保险公司把款赔给我们了,你说我是按照正常的坏账流程来处理就好还是保险公司那部分另外走其他应收款呢
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2018-05-10
我问下,先付的款但是还没有收到票 是不是记其他应收款或者应收账款啊
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2022-04-12