老师,保育费转入国库,上缴时,借:应缴财政款,贷:银行存款,转回时,借;银行存款,贷;财政拨款收入。这样应缴财政款科目是借方余额没有贷方发生额对吗?
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2019-08-17
老师公司收到工程款 ,是一个新项目,用T3软件要添加新项目名称在应收账款 和主营业务收入里 怎么也加不进去
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2018-10-18
公司计提专项储备 借:管理费用 贷:专项储备 , 为安全检修购买了备品备件,备品备件入库的时候 借:应付暂估 贷:应付结算 ; 备品备件 领用时候 借:专项储备 贷:应付暂估 ;付款的时候 借:应付账款 贷:银行存款 这样就造成 领用的时候冲减专项储备 和实际付款相关一个税的金额 ,公司要付款的时候还要走应付预付科目,便于往来对账,这样的话怎么处理这个税额 或者有其他的记账处理方法吗?
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2024-05-20
销售货物做收入分录时候可以用其他应付款科目来抵消客人付的货款费用吗?就是借:其他应付款,贷:主营业务收入,贷应交税费应交增值税。
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2018-08-27
请问老师,我们目前承接的一个项目,甲方他资金紧张,作了银行贷款,然后,应付我们的进度款,直接 从银行划到我们公司的帐上的。。。。这样的操作,我们还是算甲方的 工程款,没问题吧?
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2019-07-03
老板公对私提备用金,转到他个人账户10000块,做分录是借其他应收款,贷银行存款10000对吧?然后收到的费用发票直接冲减其他应收款10000.分录:借管理费用贷其他应收款10000对吗
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2019-03-29
老师,原先付建筑公司的预付款是付的对方个人账户,借 其他应收款 贷 银行存款,后来有开票,直接做 借 在建工程 贷 其他应收款 可以吗
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2015-12-22
原来开票金额6100 ,退款了3200 ,我开的冲红的发票,分录应该怎么做啊?原来的分录,借银行存款6100,贷 主营业务收入5917 应交税费_应交增值税 _销项税额183。现在是不是可以 借主营业务收入3104负数,应交税费_应交增值税_销项税额96 贷银行存款3200 负数。
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2020-03-25
老师,你好,为什么一个是选择其他应收款,一个是选择其他应付款,按理来说不应该是贷:其他应收款吗
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2018-11-02
老师,这个冲1000 借应付职工薪酬~应付工资1000 贷其他应收款吗 其他应收款~预付过节费!!!
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2018-07-25
公司运输租赁的收入 我做借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-增值税-销项税额 要在当月计提增值税和附加税啊
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2019-01-17
老师,上个月收到劳务费,开的差额发票,这个会计分录和之前一样吗?借银行存款 贷 主营业务收入 应交税费销项税是吗?
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2019-09-06
公司去年贷款买车,每月还款6320元,目前还要还28个月才还完,之前都没有建账,现在还款怎么账务处理呢?
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2015-04-30
老师,实际这个工程项目还没收到款项,也当做是主营业务收入吗? ……对的 还有一个分录是租车押金,入账时是借:其他应收款租车押金贷:银行存款,结转时借:工程结算贷:其他应收款租车押金,可以这样直接结转吗?谢谢 ……不用结转的 老师,如果不结转其他应收款的7千,工程结算就有7千差额,不平
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2019-08-02
当月销售货物当月收款,可以直接不体现应收账款方吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税是不是分两步骤体现比较好,比较好查账
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2017-11-07
派遣公司为地一家企业提供劳务派遣,收取劳务费10200,款项已存入银行,为什么贷方是应收款,不是主营业务收入
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2019-09-13
"应收款收到现金,后来又对公转过来,之前借:库存现金 贷:应收账款,现在来了银行,,我要借银行存款,贷库存现金,摘要要怎么打?"
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2023-03-09
支付劳务费5000,没收到发票,借其他应收款,贷银行存款对吗?
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2022-03-31
正确的分录应该是借:应收票据50万,贷:应收账款50万,但是错误的做成了贷:应付账款50万,月底又把应付账款50万合到其他应付账上,(借:应付50,贷:其他应付50万),现在应该如何做更正分录
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2019-03-29
我看我以前做的旧账,以前有这笔业务,对方给了我们货款,要我们开票,但货我们还没采购,不能做收入,所有我做的会计分录是借:银行存款,贷:预收账款,贷:应交税费——应交增值税(销项税额),这比分录对吗,最后货收到后,我做的确认收入直接是借:预收账款,贷:主营业务收入
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2019-11-27