超市和供应商有联营和购销2种结算方式。 购销:超市拿钱买货,管库存,再销售确认主营业务收入,同时结转主营业务成本 联营:超市提供场地给供应商,他们自己经营,营业款也是先由超市代收,再由超市扣除提成之后,剩下的和供应商结算 那每天收到的营业款(包括购销和联营的)做账怎么做? 1、收到营业款做账 借:银行存款/库存现金 贷:主营业务收入~购销 其他应付款~代收联营货款 同时,结转购销收入成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 2、和联营供应商结算时做账 借:其他应付款 贷:其他业务收入~联营扣点 银行存款/库存现金
1/6241
2019-11-10
老师,保育费转入国库,上缴时,借:应缴财政款,贷:银行存款,转回时,借;银行存款,贷;财政拨款收入。这样应缴财政款科目是借方余额没有贷方发生额对吗?
1/2736
2019-08-17
职工出差回来报销差旅费3400,增值税204,补付现金604,会计分录是借管理费用和应交税费——应交增值税(进项税额),贷是其他应收款吗?
1/1023
2022-01-09
那位老师知道,应收账款贷款需要准备哪些文件?
2/986
2020-06-21
公司印刷报纸,12月收到发票还未付款,借:管理费用,贷:其它应付款,1月付款,借:其它应付款,贷:银行存款,这样分录没问题吧?
1/473
2019-02-28
老师,你好,收到财政专项资金80万,我做了以下会计分录,请老师看一下,我有哪里出错了,又哪里没有做出来。 收到财政专项资金80万 借:银行存款80万 贷:专项应付款80万 购买消防器材 借:固定资产10万 贷:银行存款80万 购买商品混凝土 借:在建工程44万 贷:银行存款44万 购买建材 借:在建工程16万 贷:银行存款16万 支付劳务费: 借:在建工程10万 贷:银行存款10万 结转 借:专项资金80万 贷:银行存款80万
3/1204
2020-03-25
广硕电子,账务3贷方是只有银行存款还是银行存款和应付账款都有?
1/498
2017-01-16
老师,甲方用房抵装修款。借:固定资产 贷:应收账款 ?
3/1422
2020-03-17
借银行存款贷应收账款填什么凭证摘要怎么写
1/2048
2022-01-13
借:应收账款 贷:银行存款 这样的分录有没有问题
1/5696
2017-12-19
委托代销商品的分录是这样做的吗?老师? ⑴借:发出商品100 贷:库存商品100 ⑵借:应付账款6 银行存款129.6 贷主营业务收入120 应交税费应交增值税销项税额15.6 借主营业务成本100 贷发出商品100 借销售费用6 贷应付账款6
1/743
2020-04-19
应收客户开票税点会计分录怎么做呀,借:应收账款 贷:用什么科目,其他应收款吗,内帐
1/2102
2020-05-06
公司账上的钱,老总如果用,每次先转到办公室主任的卡上再用,借:其他应收款“主任” 贷:银行存款 借:其他应收账款“老总” 贷:其他应收账款“主任”,这样做分录对吗?
2/551
2017-01-17
单位收到一笔款,但是现在还没有对帐,可以把账务先做成借银行存款 贷应付账款吗等后期确认了收入再这样借应付账款贷主营业务收入 应交税费这样可以吗
1/579
2018-10-01
老师麻烦问一下这个分录怎么做啊?当时收款的时候做的是 借:银行存款 贷:预收账款 开完天猫的积分发票 借:预收账款 贷:其他业务收入 销项税对吗?还是借:销售费用 贷:其他业务收入 销项税 那样对
1/417
2024-07-04
在银行贷款,退优惠贷款利息,收到了这笔费用,会计分录如何处理 借银行存款借财务费用负数。 我们公司和供货商已签订合同,但是合同没执行,货物未收到,货款未支付供货商,但是发票已开给我们,我已经抵扣了。该怎么处理。把账走平 借应交税费应交增值税进项贷应付账款。 分录我已经做了,借:库存商品 借:应交增值税进项税额 贷:应付账款 我的意思是合同不执行了,我们也不支付供货商货款了,发票我抵扣了,我该怎么走平,因为账上还欠供货商的货款
1/1644
2021-06-07
老师,有个修路的专项资金是财政拨的记在专项应付款,但是修路的工程开的是专票,就形成进销税,但我们没销项税,就一直这样挂起哇还是怎么办的?
1/688
2020-01-09
老师,有个修路的专项资金是财政拨的记在专项应付款,但是修路的工程开的是专票,就形成进销税,但我们没销项税,就一直这样挂起哇还是怎么办的?
2/877
2020-01-09
收到某人转来的往来款,为什么冲其他应付款呀 不是借出去时不是借:其他应收款 贷:银行存款吗
3/800
2019-06-16
老师,收到投资款,可以借:其他应收款~某某公司 贷:其他应付款~某某CT投资款 私立医院,投资某台机器
1/2257
2019-07-29