送心意

朴老师

职称会计师

2021-06-07 09:39

同学你好
还有应付账款没付对吧

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相关问题讨论
你,收到销项负数发票是这样处理 借;应付账款等科目 贷;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 而不是进项税额转出
2018-10-26 17:38:13
收到利息时借:银行 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税
2019-09-21 19:46:18
您好 借:库存商品 (负数) 贷:应付账款(负数) 应交税费—应交增值税—进项税额转出(正数)
2019-09-28 18:27:49
没有
2017-06-06 10:28:44
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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