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老师,为什么留抵进项税比出口的免抵退税额少,则只能退留抵税额啊
1/1852
2019-12-05
增值税发票是当期认证当期必须抵扣吗
1/1305
2016-11-05
280元普票全额抵减会计分录,还有后期减免税怎么结转
1/975
2018-12-28
老师,免税的金额一部分填在了免抵退的报表里,跨年了,还能改吗
1/930
2020-07-02
我们公司收到进料加工免抵退税核销表,实际分配率小于计划分配率,应调整免抵退税额793703.30,应调整不得免征和抵扣税额226879.11,收到手册核销退税555795.46(留抵税额),请问针对这三个数字要如何做分录?
1/3049
2020-05-19
老师 免抵退额不得免征和不得抵扣税额怎么计算的
4/1071
2022-08-09
差额纳税的分录 销项税额抵减的数额填当期扣除的土地价款吗 房地产开发 ,土地价款抵减销售额
1/1242
2022-05-06
什么样的票可以用来抵扣当期嵌入式软件产品可抵扣进项税额
1/3209
2018-08-30
当期进项税额大于销项税额 是不是可以全部抵扣 不需要交增值税?
1/903
2021-09-02
老师,您好,因票有问题,进项税额做转出,那转出的这个金额可以抵减当期期末留抵不,是直接补缴进项税额转出的金额呢还是抵减后的?
1/881
2018-08-10
老师,加计抵减,如果当月加计抵减的数额大于未交增值税的数额多出来的这部分怎么做账?相当于下期还可以继续抵减销项税额是吧
1/1306
2020-01-10
抵减前的应纳税额等于零的,当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减,需做账务处理吗?去年抵减前的应纳税额都等于零,要3月才会有应纳税额,这种怎么处理,有跨年的
3/1181
2020-03-18
请问企业减免税调查表当期应交税金和当期实缴税金怎么算?
2/1044
2016-07-26
老师,我本月开增值税发票69000,增值税2009.7增值税属于免税的,这个本期发生额和本期实际抵减税额都填2009.7吗?减免性质怎么选择呢?
1/315
2019-01-15
应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出)-出口抵减内销产品应纳税额-减免税款+出口退税 请问填报统计报表要填应交增值税,但是上期有留抵的情况下,是不是也要计算在内 应交增值税=销项税额-(进项税额+上期留抵税额-进项税额转出)-出口抵减内销产品应纳税额-减免税款+出口退税
2/2426
2020-02-25
老师:2019 39号文件 加计抵减,所属申报当期取得销售额占全部销售额比重50%以上的可以将当期进项税额的10%进行加计抵减,我这么理解对吗
3/981
2019-06-18
老师,生产企业出口,应退税额占免抵退税额多少比率,以及免抵税额占比?
2/298
2024-08-22
进项税额加计抵减10%的的政策当时申报时没享受,如果想抵减的话,是不是得改以前期间的报表,还是可以放在当期抵减
1/732
2020-07-07
请问向建筑服务发生地主管国税机关预缴的增值税税款,可以在当期增值税应纳税额中抵减,当期增值税抵减销项时,需要区分3%和9%的税率抵减吗?
1/490
2020-11-06
进项发票认证后,当月没有销项,那么进项税额是到了留抵税额里吗,有没有留抵期限?
1/1034
2018-11-27
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