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借,应交税费,应交增值税(销项税额) 贷,应交税费,应交增值税,(进项税额) 贷,应交税费,应交增值税,转出未交增值税。 摘要怎么写
1/1168
2020-07-28
工程公司外地预交增值税会计分录,和实际交纳时的会计分录
1/770
2017-09-09
借,应交,未交增值税,贷,预交增值税,此时的借,未交增值税表示什么
1/1089
2019-04-02
本月抵扣完剩下得 该交得增值税,做:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 下月交得时候, 应交税费——未交增值税 贷:银行存款 对吗
1/657
2019-03-01
月末应交增值税款要转入应交增值税-未交增值税 明细吗?
1/839
2019-03-10
这个月需缴纳增值税,平常都不做进项留底的增值税统计,这个月可以直接做成借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)吗
1/434
2017-06-05
月末结转增值税时这笔分录可以不做? 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
1/894
2019-03-21
应交增值税-应交增值税-转出未交增值税 这个科目怎样用?
3/504
2016-11-15
应交增值税——转出未交增值税登到应交增值税明细账上吗
1/1603
2019-05-15
老师,7月末销项大于进项,结转借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 ,8月申报缴纳做借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款 这没问题吧? 那么,借方还有一个:应交税费-应交增值税-转出未交增值税怎么处理呢?
1/1097
2020-07-15
老师,请问3月份销项税12608.85,进项15010.72,申报无票收入增值税税额47042.71, 月底结转增值税时分录 借应交税费-应交增值税-销项税12608.85 应交税费-应交增值税-转出未交增值税47042.71 税金及附加5356.91 贷应交税费-应交增值税-进项税15010.72 应交税费-应交增值税-未交增值税44640.84 应交税费-应交附加税5356.91, 4月缴纳增值税时: 借应交税费-应交增值税-未交增值税44640.84 应交税费-应交附加税5356.91 贷银行存款49997.75 同时4月进项税额53797.73无销项税到月底结转增值税时不用作分录吗
1/436
2020-06-13
应交增值税、未交增值税、已交增值税的区别各是什么呢?我总搞不清
1/3596
2017-02-20
建筑行业;1、预缴分录:借:应交税费——预缴增值税 贷:银行 2、月末:借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预缴增值税 3、应缴增值税=销-进 计提增值税:借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 请老师帮我看下是不是这样做的?
1/1427
2020-12-14
增值税一般纳税人,计提税金,借:应交税金-增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税,等下月交税时,借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款, 到年末时,应交税金-增值税-转出未交增值税这个科目余额在借方,不能是平的吗
1/1725
2018-03-08
老师好!应交税费-应交增值税-已交税金可以这样理解吗? 公司上月月初预交增值税:200万 借:应交税费-应交增值税-已交税金200万 代:银行存款200万 月末结转时: 借:应交税费-应交增值税-销项税580万 代:应交税费-应交增值税-进项税260万 代:应交税费-应交增值税-已交税金200万 代:应交税费-应交增值税-转出未交增值税120万 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税120万 代:应交税费-未交增值税120万 缴纳时: 借:应交税费-未交增值税120万 代:银行存款120万 对吗?
2/1876
2020-06-14
假如进项9万,销项10万,分录这么做对吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额10万 贷:应交税费-应交增值税-进项税额9万 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1万。 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1万 贷:应交税费-未交增值税1万
1/1743
2020-07-10
老师,麻烦讲一下转出未交增值税和未交增值税的具体账务处理,月末借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税缴纳时借应交税费-未交增值税贷:银行存款那第一步的借转出未交增值税怎么平了
1/1677
2019-04-21
老师好,应交增值税--转出未交增值税 和应交税费--未交增值税 的区别 , 增值税也要计提出来吗
1/996
2020-04-22
老师。您好。我想问一下这个记账业务是什么意思? 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
1/300
2019-05-27
老师,我发现我账上的增值税进项和销项的余额好像跟实际对不上,而且每月交增值税的时候,我就做了应交税费--已交增值税,现在我要怎么查账,做到规范化呢?
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2025-07-31
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