暂估商品入库时:借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付账款。收到发票时:借:库存商品(红字) 贷:应付账款-暂估应付账款(红字) 以实际收到发票:借:库存商品 应应税费-进项税 贷:银行存款或应付账款 这样分录对吗?
1/1333
2017-11-23
请问怎么区分其他应收款借和贷和其他应付款的借贷?员工拿公司的钱去开户贷其他应付款吗,后面有拿报销单 来报销的要点做分录
1/674
2019-09-30
资产负债表里应收账款、预付账款、应付账款、预收账款,是不是应该分别填列相对应借方余额,贷方余额,可是我发现我们单位老会计一直做的账,只有应收账款和预付账款两项,应付账款和预收账款都是空的,我都不知道要怎么填列了,以前是不是都是填错的啊?
1/1526
2020-01-14
往来单位多,实际做账的时候,是应收账款和预收账款科目同时设置,还是只设置应收账款,就用应收账款的贷方核算预收账款,关于应收账款和预收账款,新手是分开做好,还是不分开做好?
1/1602
2018-12-17
2018年的账务: 借:其他应收款 161.22 贷:其他业务收入 138.98 应交税费-销项税 22.24 借:银行存款 161.22 贷:其他应收款 161.22 2019年红冲此账务,如何做账。
1/1097
2019-04-23
暂估汽车入库---讲课老师的分录是:借 库存商品 贷 其他应收款-待抵扣进项税额调剂 贷 应付账款; 我理解是 借:库存商品 贷:应付账款 所以不理解为什么有其他应收款-待抵扣进项税额调剂 这一步?
2/857
2022-05-13
你好老师,销售机器设备全款是184800 7月份收到50000定金,借:银行存款50000 贷:应收账款50000 10月份收到尾款134800,借:银行存款134800 贷:应收账款134800 开具发票给对方之后:借:应收账款184800 贷:主营业务收163539.82 贷:应交税费应交增值税销 项税额21260.18 老师,帮忙看一下这笔业务完整吗?谢谢
1/324
2021-10-19
同一个公司,我设置得有应收账款和预收账款,现在应收的借方和预收得贷方金额一直怎么冲减
1/2663
2020-04-11
一笔借款的,借:其他应收款,贷:银行存款,和一笔加油的,借:管理费用-车使费,贷:银行存款,这两笔会计分录可以合一块写吗,借:其他应收款,管理费用-车使费,贷:银行存款
3/961
2018-09-30
必须开发票给对方才能做 借 应收账款 贷 工程结算吗?那开出发票不是应该做没有收款,不是应该做 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费--销项税额?
6/476
2021-09-27
老师,请问应收帐款期末借方和贷方都有余额,我资产负债表中应收账款是填应收帐款借方余额吗
1/1139
2022-04-15
我们产生了业务,没有做应收直接做确认了收入可以吗?款项打到老板卡上,做借银行存款-老板贷主营业收入 借:其他应收贷应收账款还对吗
2/1031
2016-07-08
建筑装饰公司,和甲方签的合同,我咋入账?借应收账款贷啥?我们把项目分包出去,是不是借工程施工-分包合同贷应付账款?
1/1128
2017-10-17
您好老师:我这边有一家公司,做挖掘机施工的。有一些问题想请教: 收到工程款时 借:银行存款, 贷:应收账款。 开发票的时候: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——销项税。
1/1009
2022-01-17
应收票据和应收款项融资有什么区别?
1/1454
2023-04-03
小规模,开具咨询服务费,没有收到款项 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到发票一方 借:管理费用 贷:应付账款 老师,这样做帐务处理对不对
1/841
2019-07-24
收款时贷方科目应该是应付款,还是应收款?
1/2119
2016-12-14
老师,公司用应收账款应付账款不就行了吗,为啥还要用预收账款和预付账款呢,应收贷方表示预收,应付借方表示预付,不是挺好的话,用预收账款和预付账款有什么好处?
4/65
2025-03-05
赊销贷款回收期和应计费用什么关系
1/579
2018-08-24
赊销贷款回收期和应计费用什么关系
1/1228
2018-08-24