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上交增值税时候分录是应交税费_已交税金,贷银行存款还是 借 应交税费_未交增值税 贷银行存款
1/1322
2017-03-31
本月缴纳上月增值税的账务处理?“应交税费-未交增值税”和“应交税费-已交税金”两个科目期末需要结平么?
1/1951
2018-01-15
如果月进项大于销售,我是不是应该做:借:应交税金-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税金-应交增值税-未交增值税
3/336
2019-01-08
本月交本月增值税 应交税费-应交增值税(已交税金),本月交上个月增值税 应交税费-未交增值税
1/875
2017-09-11
直接写应交税费-
未交税金
这样可以么,金蝶软件自动跳出得也没另外增加应交增值税
1/750
2018-06-16
老师,这个题不是说银行已经扣款的吗?干嘛明细科目还写未交增值税呢?
2/552
2014-10-27
资产负债表中应交税金的那个数是不是本月未交的税
1/1634
2019-06-08
转出未交增值税和已交税金的余额是在借方还是贷方
1/3026
2019-03-20
老师,小规模纳税人7月代开增票税额37.28元,附加税1.3如何入帐?结转税金 借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税37.28;贷:应交税费/未交增值税37.28 , 开票当即扣税 计提附加税 借:税金及附加1.3 贷:应交税费/应交城市维护建设税1.3;借:应交税费/未交增值税38.58 贷:银行
1/1349
2019-08-05
应交税费—转出未交增值税借方有余额怎么平
1/3173
2022-01-04
老师请问:我以前交纳上月的税款是通过应交税费--已交税金,那我现在改用应交税费---未交增值税科目,那已我税金的科目余额怎么处理。
6/1348
2022-05-20
你好老师,增值税不用未交增值税,直接做借:应交税费—销项税 贷:应交税费—进项税 贷:应交税费—已交税金 借:应交税费—已交税金 贷:银行存款
1/851
2021-07-12
老师,转出未交增值税科目借方有余额要怎么处理?
3/1246
2021-10-20
(转出未交增值税),,这个科目,一直有正数余额,是可以的吗?如果不行,要怎么处理呢?
1/292
2022-05-23
老师,你好。转出未交增值税年底借方余额279012.05元怎么处理?
9/168
2023-01-12
转出未交增值税是依据什么来录金额的
3/422
2021-06-07
老师,加计扣除年末那10%的数据需要转平吗?还是挂在转出未交增值税?
1/311
2022-01-13
转出未交增值税是自动年末结转到借方吗
7/414
2022-04-18
老师,你好。“转出未交增值税”科目有借方余额怎么处理?何时处理?
1/750
2022-06-25
老师,当月的增值税需要计提吗?计提的时候为什么要转出未交增值税?
1/112
2024-05-23
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